山東交流電機(jī) 項目招商引資方案_范文參考
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1、泓域咨詢/山東交流電機(jī) 項目招商引資方案 報告說明 目前,國內(nèi)電動工具行業(yè)逐漸形成了以長三角地區(qū)特別是江浙兩省為主,極具地域特色的電動工具產(chǎn)業(yè)集群。面對國際同行業(yè)競爭,集群內(nèi)部企業(yè)需要不斷升級,加大差異化創(chuàng)新的投入,扭轉(zhuǎn)同質(zhì)化低價競爭局面,同時,提升集群內(nèi)部企業(yè)間合作創(chuàng)新基礎(chǔ),實現(xiàn)龍頭企業(yè)為旗手加之中小企業(yè)配套,提高行業(yè)整體在全球價值鏈中的議價能力,發(fā)揮區(qū)域集群生產(chǎn)廠商的優(yōu)勢。 根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算,項目總投資43746.81萬元,其中:建設(shè)投資32420.65萬元,占項目總投資的74.11%;建設(shè)期利息857.23萬元,占項目總投資的1.96%;流動資金10468.93萬元,占項目總投資的
2、23.93%。 項目正常運(yùn)營每年營業(yè)收入91200.00萬元,綜合總成本費(fèi)用73982.69萬元,凈利潤12572.19萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率20.34%,財務(wù)凈現(xiàn)值8317.66萬元,全部投資回收期6.13年。本期項目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力,其財務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術(shù)進(jìn)步要求,符合市場要求,受到國家技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策的保護(hù)和扶持,適應(yīng)本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備,交通運(yùn)輸及水電供應(yīng)均有充分保證,有優(yōu)越的建設(shè)條件。,企業(yè)經(jīng)濟(jì)和社會效益較好,能實現(xiàn)技術(shù)進(jìn)步,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。項目建設(shè)所采用的技術(shù)裝備先進(jìn)
3、,成熟可靠,可以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量要求。 本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息;項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。 目錄 第一章 建設(shè)單位基本情況 8 一、 公司基本信息 8 二、 公司簡介 8 三、 公司競爭優(yōu)勢 9 四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù) 11 公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) 11 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) 11 五、 核心人員介紹 12 六、 經(jīng)營宗旨 13 七、 公司發(fā)展規(guī)劃 14 第二章 行業(yè)、市場分析 16 一、 行業(yè)特有的
4、經(jīng)營模式 16 二、 電動工具行業(yè)發(fā)展介紹 18 三、 市場供需情況及行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 20 第三章 緒論 23 一、 項目名稱及項目單位 23 二、 項目建設(shè)地點(diǎn) 23 三、 可行性研究范圍 23 四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則 23 五、 建設(shè)背景、規(guī)模 24 六、 項目建設(shè)進(jìn)度 25 七、 環(huán)境影響 25 八、 建設(shè)投資估算 26 九、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 26 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 27 十、 主要結(jié)論及建議 28 第四章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)劃 30 一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容 30 二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng) 30 產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表 30 第五章 建筑
5、工程方案分析 33 一、 項目工程設(shè)計總體要求 33 二、 建設(shè)方案 34 三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo) 37 建筑工程投資一覽表 38 第六章 運(yùn)營模式分析 40 一、 公司經(jīng)營宗旨 40 二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé) 40 三、 各部門職責(zé)及權(quán)限 41 四、 財務(wù)會計制度 44 第七章 SWOT分析說明 52 一、 優(yōu)勢分析(S) 52 二、 劣勢分析(W) 54 三、 機(jī)會分析(O) 54 四、 威脅分析(T) 56 第八章 發(fā)展規(guī)劃分析 61 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 61 二、 保障措施 62 第九章 項目節(jié)能說明 65 一、 項目節(jié)能概述 65 二、 能源
6、消費(fèi)種類和數(shù)量分析 66 能耗分析一覽表 66 三、 項目節(jié)能措施 67 四、 節(jié)能綜合評價 68 第十章 組織機(jī)構(gòu)、人力資源分析 70 一、 人力資源配置 70 勞動定員一覽表 70 二、 員工技能培訓(xùn) 70 第十一章 工藝技術(shù)方案分析 72 一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析 72 二、 項目技術(shù)工藝分析 74 三、 質(zhì)量管理 75 四、 設(shè)備選型方案 76 主要設(shè)備購置一覽表 77 第十二章 進(jìn)度計劃 78 一、 項目進(jìn)度安排 78 項目實施進(jìn)度計劃一覽表 78 二、 項目實施保障措施 79 第十三章 投資估算 80 一、 投資估算的依據(jù)和說明 80 二、 建
7、設(shè)投資估算 81 建設(shè)投資估算表 85 三、 建設(shè)期利息 85 建設(shè)期利息估算表 85 固定資產(chǎn)投資估算表 87 四、 流動資金 87 流動資金估算表 88 五、 項目總投資 89 總投資及構(gòu)成一覽表 89 六、 資金籌措與投資計劃 90 項目投資計劃與資金籌措一覽表 90 第十四章 項目經(jīng)濟(jì)效益評價 92 一、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算 92 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 92 綜合總成本費(fèi)用估算表 93 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 94 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 95 利潤及利潤分配表 97 二、 項目盈利能力分析 97 項目投資現(xiàn)金流量表 99 三、
8、償債能力分析 100 借款還本付息計劃表 101 第十五章 風(fēng)險評估分析 103 一、 項目風(fēng)險分析 103 二、 項目風(fēng)險對策 105 第十六章 總結(jié) 108 第十七章 補(bǔ)充表格 110 建設(shè)投資估算表 110 建設(shè)期利息估算表 110 固定資產(chǎn)投資估算表 111 流動資金估算表 112 總投資及構(gòu)成一覽表 113 項目投資計劃與資金籌措一覽表 114 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 115 綜合總成本費(fèi)用估算表 116 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 117 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表 118 利潤及利潤分配表 118 項目投資現(xiàn)金流量表 119
9、第一章 建設(shè)單位基本情況 一、 公司基本信息 1、公司名稱:xx集團(tuán)有限公司 2、法定代表人:付xx 3、注冊資本:1090萬元 4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx 5、登記機(jī)關(guān):xxx市場監(jiān)督管理局 6、成立日期:2015-5-16 7、營業(yè)期限:2015-5-16至無固定期限 8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx 9、經(jīng)營范圍:從事交流電機(jī) 相關(guān)業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動;不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。) 二、 公司簡介 公司全面推行“政府、市場、投資、消費(fèi)、經(jīng)
10、營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界,對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障,堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟(jì)利益的理念,確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位,進(jìn)一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強(qiáng)化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查,加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險防控,確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴(yán)格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求,重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強(qiáng)化,各部門分工負(fù)責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立,廣大員工合規(guī)意識普遍增強(qiáng),合規(guī)文化氛圍更加濃厚。 三、 公
11、司競爭優(yōu)勢 (一)工藝技術(shù)優(yōu)勢 公司一直注重技術(shù)進(jìn)步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進(jìn)的設(shè)備,不斷加大自主技術(shù)研發(fā)和工藝改進(jìn)力度,形成較強(qiáng)的工藝技術(shù)優(yōu)勢。公司根據(jù)客戶受托產(chǎn)品的品種和特點(diǎn),制定相應(yīng)的工藝技術(shù)參數(shù),以滿足客戶需求,已經(jīng)積累了豐富的工藝技術(shù)。經(jīng)過多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā),公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線,配備了行業(yè)先進(jìn)的設(shè)備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務(wù)。 (二)節(jié)能環(huán)保和清潔生產(chǎn)優(yōu)勢 公司圍繞清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保的生產(chǎn)理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝技術(shù)的優(yōu)化來減少三廢排放,實現(xiàn)污染的源頭和過程控制,通過引進(jìn)智能化設(shè)備和采用自動化管理系統(tǒng)保
12、障清潔生產(chǎn),提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經(jīng)過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)方面形成了較為明顯的競爭優(yōu)勢。 (三)智能生產(chǎn)優(yōu)勢 近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng),將企業(yè)的決策管理層、生產(chǎn)執(zhí)行層和設(shè)備運(yùn)作層進(jìn)行有機(jī)整合,搭建完整的現(xiàn)代化生產(chǎn)平臺,智能系統(tǒng)的建設(shè)有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產(chǎn)品交付期,提高了公司的競爭力,增強(qiáng)了對客戶的服務(wù)能力。 (四)區(qū)位優(yōu)勢 公司地處產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經(jīng)驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)
13、和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術(shù)創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨(dú)特的競爭優(yōu)勢。 (五)經(jīng)營管理優(yōu)勢 公司擁有一支敬業(yè)務(wù)實的經(jīng)營管理團(tuán)隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準(zhǔn)確的把握,對產(chǎn)品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進(jìn)等方式,建立了一支團(tuán)結(jié)進(jìn)取的核心管理團(tuán)隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團(tuán)隊對公司的品牌建設(shè)、營銷網(wǎng)絡(luò)管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。 四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù) 公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù) 項
14、目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 資產(chǎn)總額 15977.65 12782.12 11983.24 負(fù)債總額 8575.83 6860.66 6431.87 股東權(quán)益合計 7401.82 5921.46 5551.36 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) 項目 2020年度 2019年度 2018年度 營業(yè)收入 67349.78 53879.82 50512.33 營業(yè)利潤 15328.63 12262.90 11496.47 利潤總額 13729.31 10983.45 10296.98 凈利潤 10296.9
15、8 8031.64 7413.83 歸屬于母公司所有者的凈利潤 10296.98 8031.64 7413.83 五、 核心人員介紹 1、付xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1958年出生,本科學(xué)歷,高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理;2019年3月至今任公司董事。 2、韓xx,中國國籍,1978年出生,本科學(xué)歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)
16、立董事。 3、楊xx,1974年出生,研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。 4、劉xx,中國國籍,1977年出生,本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事。 5、韋xx,中國國籍,1976年出生,本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9
17、月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。 6、邱xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1971年出生,本科學(xué)歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。 7、史xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1961年出生,本科學(xué)歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。 8、賀xx,中國國籍,無永久境外居留權(quán),1959年出生,大專學(xué)歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年
18、7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。 六、 經(jīng)營宗旨 公司通過整合資源,實現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺化。 七、 公司發(fā)展規(guī)劃 根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃,未來幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運(yùn)用規(guī)模都將有較大幅度的增長。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展,公司的管理水平將面臨較大的考驗,尤其在公司迅速擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模后,公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進(jìn)一步復(fù)雜化,在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計、資源配置、營銷策略、資金管理和內(nèi)部控制等問題上都將面對新的挑戰(zhàn)。另外,公司未來的迅速擴(kuò)張將對高級管理人才、營
19、銷人才、服務(wù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)提出更高要求,公司需進(jìn)一步提高管理應(yīng)對能力,才能保持持續(xù)發(fā)展,實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。 公司將采取多元化的融資方式,來滿足各項發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來融資方面,公司將根據(jù)資金、市場的具體情況,擇時通過銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券等方式合理安排制定融資方案,進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),籌集推動公司發(fā)展所需資金。 公司將加快對各方面優(yōu)秀人才的引進(jìn)和培養(yǎng),同時加大對人才的資金投入并建立有效的激勵機(jī)制,確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實現(xiàn)。一方面,公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn),加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強(qiáng)的營銷人才、服務(wù)人才、管理人才;對營銷人員進(jìn)行溝通與營銷技巧方面的培訓(xùn),對管理人員進(jìn)行
20、現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面,不斷引進(jìn)外部人才。對于行業(yè)管理經(jīng)驗杰出的高端人才,要加大引進(jìn)力度,保持核心人才的競爭力。其三,逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎勵、職業(yè)生涯規(guī)劃、長期股權(quán)激勵等多層次的激勵機(jī)制,充分調(diào)動員工的積極性、創(chuàng)造性,提升員工對企業(yè)的忠誠度。 公司將嚴(yán)格按照《公司法》等法律法規(guī)對公司的要求規(guī)范運(yùn)作,持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu),建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機(jī)制,充分發(fā)揮董事會在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度,強(qiáng)化各項決策的科學(xué)性和透明度,保證財務(wù)運(yùn)作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化,及時調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和
21、促進(jìn)公司的機(jī)制創(chuàng)新。 第二章 行業(yè)、市場分析 一、 行業(yè)特有的經(jīng)營模式 1、電動工具品牌企業(yè)的認(rèn)可決定業(yè)務(wù)拓展范圍 經(jīng)過上百年的發(fā)展,整個電動工具制造行業(yè)的專業(yè)化分工結(jié)構(gòu)已基本完成,形成了電動機(jī)定轉(zhuǎn)子制造、電動工具電機(jī)制造、其他零部件制造與電動工具整機(jī)組裝為主的分工體系。在這個體系中,電動工具制造產(chǎn)業(yè)鏈上的各級供應(yīng)商主要是根據(jù)電動工具終端品牌公司提出的需求,進(jìn)行研發(fā)生產(chǎn),提供符合其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。由于電動工具品牌企業(yè)是電動工具整機(jī)、電機(jī)及其他配件制造商的直接客戶,同時在電動工具消費(fèi)市場擁有營銷渠道和自主品牌,因此,這些品牌企業(yè)根據(jù)電機(jī)及配件制造商自身的研發(fā)技術(shù)能力、生產(chǎn)制造能力、質(zhì)量控
22、制水平等進(jìn)行供應(yīng)商資質(zhì)評定。在評定通過后,電機(jī)及配件制造商才能成為電動工具終端品牌公司的合格供應(yīng)商,向其提供產(chǎn)品。因此,電動工具品牌企業(yè)對電機(jī)制造商及其他配件制造商產(chǎn)品的認(rèn)可程度決定了其業(yè)務(wù)拓展的范圍。 2、客戶資質(zhì)認(rèn)證體系嚴(yán)格 加入國際知名電動工具品牌企業(yè)的供應(yīng)體系需要經(jīng)過嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)證。一般來說,從最初的商務(wù)溝通開始,通過質(zhì)量管理體系審核、制造工藝審核、送樣測試、小批量試制等流程,成為正式的合格供應(yīng)商。在成為合格供應(yīng)商之后,客戶開始下發(fā)訂單,訂單量隨著與客戶之間合作深入而逐步增長直至深度合作。 由于審核程序嚴(yán)格、審核時間較長,客戶需要對供應(yīng)商在初步篩選合格的基礎(chǔ)上進(jìn)行進(jìn)一步的培育和反
23、復(fù)篩選,只有生產(chǎn)控制達(dá)到客戶標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力持續(xù)符合客戶需求的供應(yīng)商才能成為長期穩(wěn)定的合作伙伴。這一過程是客戶和供應(yīng)商互相選擇的過程,無論是客戶還是供應(yīng)商都要付出相當(dāng)大的人力、物力和財力,因此客戶一般不會輕易更換供應(yīng)商,兩者之間的合作是長期的、穩(wěn)定的和相互依存的。 3、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期等要素是客戶主要關(guān)注點(diǎn) 電動工具的應(yīng)用場景多是工程建設(shè)、裝備制造等,工況環(huán)境較為復(fù)雜,對電動工具的安全可控、穩(wěn)定性及操作性有很高要求。在使用者作業(yè)過程中,一旦電動工具發(fā)生故障或者失控,會造成人身、財產(chǎn)損失甚至引發(fā)安全事故。因此,電動工具用電機(jī)及其配件的質(zhì)量至關(guān)重要,是電動工具品牌企業(yè)選擇供應(yīng)商的首要考
24、慮要素。此外,國際知名電動工具品牌企業(yè)的供應(yīng)鏈和營銷渠道遍布全球,同時,電動工具作為一種常用設(shè)備,產(chǎn)品迭代較快,消費(fèi)者需求日益多樣化,如果單個供應(yīng)商的交貨期延遲,可能影響整個產(chǎn)品系列的開發(fā)進(jìn)度與市場接受度。在符合產(chǎn)品性能要求的前提下,客戶對產(chǎn)品交貨的準(zhǔn)時性要求較高。 4、電動工具制造企業(yè)確定產(chǎn)品規(guī)格及性能,供應(yīng)商負(fù)責(zé)制造及工藝設(shè)計 根據(jù)電動工具制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)模式,通常由電動工具品牌企業(yè)公司依據(jù)用戶體驗、產(chǎn)品強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用環(huán)境等要素設(shè)計電動工具,供應(yīng)商根據(jù)客戶的要求提供定制化產(chǎn)品,通常不涉及產(chǎn)品的前端市場調(diào)研及開發(fā)設(shè)計。隨著供應(yīng)商在生產(chǎn)工藝上的技術(shù)積累,逐步具備了一定的研發(fā)能力,為提升產(chǎn)品
25、性能以及縮短產(chǎn)品開發(fā)周期,客戶也選擇供應(yīng)商參與到產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的環(huán)節(jié)中,供應(yīng)商根據(jù)客戶需求,個性化設(shè)計,定制化生產(chǎn)。甚至形成客戶確定產(chǎn)品規(guī)格及性能,供應(yīng)商負(fù)責(zé)制造及工藝設(shè)計,并據(jù)此組織生產(chǎn)制造,最終向客戶交付高品質(zhì)的電動工具用電機(jī)與整機(jī)產(chǎn)品。 二、 電動工具行業(yè)發(fā)展介紹 電動工具最早出現(xiàn)在歐洲。1895年,德國Fein公司制造了直流電鉆,1946年美國出現(xiàn)了采用熱固性酚醛塑料外殼的電鉆。隨后歐洲電動工具制造商開發(fā)制造了雙重絕緣電動工具。由于塑料密度比金屬小,電動工具的單位重量出力大大提高。長期以來,電動工具都采用交流電源供電,都帶有電源線,一般在工廠、家庭等有交流電的場合使用,但在野外、建筑
26、工地、空中、水下等場合就無法使用。1961年,百得公司開發(fā)了以電池作電源的永磁直流電鉆,使在無電源線及特殊條件下使用電動工具成為可能。隨著電子技術(shù)的發(fā)展,20世紀(jì)60年代初出現(xiàn)了電子調(diào)速電動工具。80年代起,電子技術(shù)已在電動工具上廣泛應(yīng)用。電子技術(shù)的應(yīng)用,不僅擴(kuò)展了電動工具的功能,亦大大提高了電動工具的單位重量出力,使電動工具性能和水平有了很大提高。 我國電動工具行業(yè)發(fā)展主要分為三個階段:第一階段為起始期,從1942年第l臺電動工具誕生,到20世紀(jì)60年代電動工具制造業(yè)初具規(guī)模,但70%以上電動工具是電鉆;第二階段為成長期,從20世紀(jì)70年代初到80年代末。改革開放為電動工具發(fā)展注入了新的活
27、力,電動工具制造業(yè)不斷壯大;第三階段為發(fā)展期,20世紀(jì)90年代以來,國內(nèi)電動工具行業(yè)已形成一批規(guī)模較大的企業(yè),技術(shù)工藝獲得巨大進(jìn)步,產(chǎn)品質(zhì)量和性能不斷提升。伴隨著中國制造產(chǎn)業(yè)在全球的競爭力的不斷提高,中國已成為國際電動工具市場的最主要的出口國。電動工具產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)在不斷升級。基于國內(nèi)廣闊的市場空間和勞動力成本優(yōu)勢,國際知名電動工具企業(yè)大都已在國內(nèi)設(shè)立生產(chǎn)基地,在帶來新產(chǎn)品和新技術(shù)的同時,也為國內(nèi)的電動工具行業(yè)帶來了發(fā)展機(jī)遇。隨著全球性產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整不斷深化,各大電動工具整機(jī)制造商由傳統(tǒng)縱向經(jīng)營、追求大而全的生產(chǎn)模式逐漸轉(zhuǎn)向以產(chǎn)品設(shè)計和品牌塑造為主的專業(yè)化經(jīng)營模式,逐漸降低零部件自制率,依賴外部獨(dú)立
28、的供應(yīng)商。其中,電動機(jī)是電動工具動力輸出的核心部件,電動機(jī)制造行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈中上游,成為主要的制造環(huán)節(jié)。經(jīng)過快熟發(fā)展階段與激烈市場競爭,國內(nèi)電動工具行業(yè)逐漸形成了以長三角地區(qū)及珠三角地區(qū)尤其是江浙兩省為龍頭,極具地域特色的產(chǎn)業(yè)集群以及產(chǎn)業(yè)聚集地,以此輻射行業(yè)影響,呈現(xiàn)出“規(guī)?;a(chǎn)、專業(yè)化服務(wù)”的發(fā)展趨勢。 三、 市場供需情況及行業(yè)發(fā)展態(tài)勢 經(jīng)過多年發(fā)展,全球電動工具行業(yè)已形成較為穩(wěn)定的競爭格局,百得、TTI、博世、牧田、麥太保等大型跨國企業(yè)占據(jù)了高端市場的主要份額。同時,東南亞國家、印度及拉美國家擁有更低的勞動力和資源成本。作為“世界工廠”的中國,正面臨發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家前后夾擊的雙重
29、挑戰(zhàn)。在這樣的形勢之下,中國電動工具制造業(yè)需要保持行業(yè)增長,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。 目前,中國已成為世界主要的電動工具產(chǎn)品出口國和電動工具生產(chǎn)基地,行業(yè)外向型特征十分明顯。我國每年生產(chǎn)的大量電動工具產(chǎn)品中,約有80%出口到世界各國家或地區(qū)。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會電動工具分會年報統(tǒng)計顯示,2017年,出口數(shù)量25,338.77萬臺,出口金額742,743.27萬美元;2018年,出口數(shù)量27,899.52萬臺,出口金額841,672.81萬美元;2019年,出口數(shù)量28,852.68萬臺,出口金額873,280.24萬美元。以此估算,2017年、2018年與2019年,我國電動工具整機(jī)的整體市場需求量約
30、3.17億臺、3.49億臺與3.61億臺,市場規(guī)模約人民幣625.76億元、697.54億元與752.11億元。 從行業(yè)競爭整體格局來看,市場不斷優(yōu)勝劣汰,行業(yè)呈現(xiàn)完全、自主、充分的競爭態(tài)勢,市場集中度進(jìn)一步提高。國內(nèi)企業(yè)“兩級分化”現(xiàn)象愈發(fā)明顯,產(chǎn)業(yè)集中度大幅提高,強(qiáng)者恒強(qiáng)甚至更強(qiáng)的局面進(jìn)一步凸顯。大型企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模與銷售業(yè)績迅速增長,少數(shù)外資品牌企業(yè)依然強(qiáng)勢,部分規(guī)模以上企業(yè)上升勢頭良好。一些缺乏技術(shù)水平、缺乏自主品牌及固定銷售渠道的中小企業(yè)將逐步被整合或退出。根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會電動工具分會2017年度統(tǒng)計年報顯示,2017年,年產(chǎn)值過5億元的企業(yè)總數(shù)增至18家,而小微企業(yè)市場份額逐漸萎
31、縮,生存發(fā)展前途堪憂。這就使得在未來的市場格局中,具有產(chǎn)品設(shè)計及研發(fā)能力、擁有自主品牌和營銷渠道優(yōu)勢的企業(yè)將在我國電動工具市場得更加有利的發(fā)展機(jī)會。 電動工具制造業(yè)作為傳統(tǒng)制造行業(yè),在發(fā)展模式上需不斷進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級帶動整體行業(yè)發(fā)展?;谏a(chǎn)率與低成本的優(yōu)勢,中國已成為世界主要的電動工具產(chǎn)品出口國和電動工具生產(chǎn)基地,且行業(yè)外向型特征十分明顯。但是,與世界知名電動工具品牌企業(yè)相較,國內(nèi)廠商在市場營銷和技術(shù)研發(fā)方面存在不足,尤其是在高端產(chǎn)品市場份額上與國際競爭對手差距較大。因此,經(jīng)歷了早期依靠價格優(yōu)勢打開國際市場后,在注重生產(chǎn)能力增長與成本管理能力提高的同時,國內(nèi)企業(yè)更需要在產(chǎn)品設(shè)計與研發(fā)、自主品牌
32、創(chuàng)立等方面繼續(xù)加大投入并形成競爭優(yōu)勢。同時,電動工具的產(chǎn)業(yè)升級不僅體現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)價值鏈升級,還體現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)集群升級。 目前,國內(nèi)電動工具行業(yè)逐漸形成了以長三角地區(qū)特別是江浙兩省為主,極具地域特色的電動工具產(chǎn)業(yè)集群。面對國際同行業(yè)競爭,集群內(nèi)部企業(yè)需要不斷升級,加大差異化創(chuàng)新的投入,扭轉(zhuǎn)同質(zhì)化低價競爭局面,同時,提升集群內(nèi)部企業(yè)間合作創(chuàng)新基礎(chǔ),實現(xiàn)龍頭企業(yè)為旗手加之中小企業(yè)配套,提高行業(yè)整體在全球價值鏈中的議價能力,發(fā)揮區(qū)域集群生產(chǎn)廠商的優(yōu)勢。 第三章 緒論 一、 項目名稱及項目單位 項目名稱:山東交流電機(jī) 項目 項目單位:xx集團(tuán)有限公司 二、 項目建設(shè)地點(diǎn) 本期項目選址位于xxx(待
33、定),占地面積約88.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項目建設(shè)。 三、 可行性研究范圍 報告是以該項目建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料和國家有關(guān)法令、政策、規(guī)程等以及該項目相關(guān)內(nèi)外部條件、城市總體規(guī)劃為基礎(chǔ),針對項目的特點(diǎn)、任務(wù)與要求,對該項目建設(shè)工程的建設(shè)背景及必要性、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、市場需求、建設(shè)內(nèi)外部條件、項目工程方案及環(huán)境保護(hù)、項目實施進(jìn)度計劃、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益及社會效益、項目風(fēng)險等方面進(jìn)行全面分析、測算和論證,以確定該項目建設(shè)的可行性、效益的合理性。 四、 編制依據(jù)和技術(shù)原則 (一)編制依據(jù) 1、國家和
34、地方關(guān)于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的有關(guān)政策決定; 2、《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》; 3、《投資項目可行性研究指南》; 4、項目建設(shè)地國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃; 5、其他相關(guān)資料。 (二)技術(shù)原則 按照“保證生產(chǎn),簡化輔助”的原則進(jìn)行設(shè)計,盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產(chǎn)的前提下,綜合考慮輔助、服務(wù)設(shè)施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進(jìn)可靠的工藝流程及設(shè)備和完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度,采取有效的環(huán)境保護(hù)措施,使生產(chǎn)中的排放物符合國家排放標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定,重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 五、 建設(shè)背景、規(guī)模 (一)項目背景 根據(jù)電動工具制造行業(yè)的產(chǎn)業(yè)模式,通常由電動工具品牌企
35、業(yè)公司依據(jù)用戶體驗、產(chǎn)品強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)用環(huán)境等要素設(shè)計電動工具,供應(yīng)商根據(jù)客戶的要求提供定制化產(chǎn)品,通常不涉及產(chǎn)品的前端市場調(diào)研及開發(fā)設(shè)計。隨著供應(yīng)商在生產(chǎn)工藝上的技術(shù)積累,逐步具備了一定的研發(fā)能力,為提升產(chǎn)品性能以及縮短產(chǎn)品開發(fā)周期,客戶也選擇供應(yīng)商參與到產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的環(huán)節(jié)中,供應(yīng)商根據(jù)客戶需求,個性化設(shè)計,定制化生產(chǎn)。甚至形成客戶確定產(chǎn)品規(guī)格及性能,供應(yīng)商負(fù)責(zé)制造及工藝設(shè)計,并據(jù)此組織生產(chǎn)制造,最終向客戶交付高品質(zhì)的電動工具用電機(jī)與整機(jī)產(chǎn)品。 (二)建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 該項目總占地面積58667.00㎡(折合約88.00畝),預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積98456.37㎡。其中:生產(chǎn)工程67
36、510.23㎡,倉儲工程9394.11㎡,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施10240.33㎡,公共工程11311.70㎡。 項目建成后,形成年產(chǎn)xx套交流電機(jī) 的生產(chǎn)能力。 六、 項目建設(shè)進(jìn)度 結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況,xx集團(tuán)有限公司將項目工程的建設(shè)周期確定為24個月,其工作內(nèi)容包括:項目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。 七、 環(huán)境影響 本期工程項目符合當(dāng)?shù)匕l(fā)展規(guī)劃,選用生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟可靠,符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策;項目建成投產(chǎn)后,在全面采取各項污染防治措施和加強(qiáng)企業(yè)環(huán)境管理的前提下,對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治
37、理措施,嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),所以,本期工程項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。 八、 建設(shè)投資估算 (一)項目總投資構(gòu)成分析 本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算,項目總投資43746.81萬元,其中:建設(shè)投資32420.65萬元,占項目總投資的74.11%;建設(shè)期利息857.23萬元,占項目總投資的1.96%;流動資金10468.93萬元,占項目總投資的23.93%。 (二)建設(shè)投資構(gòu)成 本期項目建設(shè)投資32420.65萬元,包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi),其中:工程費(fèi)用27330.89萬元,工程建設(shè)其他費(fèi)用4100.37萬元
38、,預(yù)備費(fèi)989.39萬元。 九、 項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) (一)財務(wù)效益分析 根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算,項目達(dá)產(chǎn)后每年營業(yè)收入91200.00萬元,綜合總成本費(fèi)用73982.69萬元,納稅總額8431.64萬元,凈利潤12572.19萬元,財務(wù)內(nèi)部收益率20.34%,財務(wù)凈現(xiàn)值8317.66萬元,全部投資回收期6.13年。 (二)主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 序號 項目 單位 指標(biāo) 備注 1 占地面積 ㎡ 58667.00 約88.00畝 1.1 總建筑面積 ㎡ 98456.37 1.2 基底面積 ㎡ 34613.53 1.3 投
39、資強(qiáng)度 萬元/畝 352.35 2 總投資 萬元 43746.81 2.1 建設(shè)投資 萬元 32420.65 2.1.1 工程費(fèi)用 萬元 27330.89 2.1.2 其他費(fèi)用 萬元 4100.37 2.1.3 預(yù)備費(fèi) 萬元 989.39 2.2 建設(shè)期利息 萬元 857.23 2.3 流動資金 萬元 10468.93 3 資金籌措 萬元 43746.81 3.1 自籌資金 萬元 26252.29 3.2 銀行貸款 萬元 17494.52 4 營業(yè)收入 萬元
40、91200.00 正常運(yùn)營年份 5 總成本費(fèi)用 萬元 73982.69 "" 6 利潤總額 萬元 16762.92 "" 7 凈利潤 萬元 12572.19 "" 8 所得稅 萬元 4190.73 "" 9 增值稅 萬元 3786.52 "" 10 稅金及附加 萬元 454.39 "" 11 納稅總額 萬元 8431.64 "" 12 工業(yè)增加值 萬元 28765.55 "" 13 盈虧平衡點(diǎn) 萬元 38421.08 產(chǎn)值 14 回收期 年 6.13 15 內(nèi)部收益率 20.34%
41、 所得稅后 16 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 8317.66 所得稅后 十、 主要結(jié)論及建議 經(jīng)分析,本期項目符合國家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策,項目建設(shè)及投產(chǎn)的各項指標(biāo)均表現(xiàn)較好,財務(wù)評價的各項指標(biāo)均高于行業(yè)平均水平,項目的社會效益、環(huán)境效益較好,因此,項目投資建設(shè)各項評價均可行。建議項目建設(shè)過程中控制好成本,制定好項目的詳細(xì)規(guī)劃及資金使用計劃,加強(qiáng)項目建設(shè)期的建設(shè)管理及項目運(yùn)營期的生產(chǎn)管理,特別是加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理,確保企業(yè)現(xiàn)金流充足,同時保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接,控制產(chǎn)品的次品率,贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。 第四章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)劃 一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容
42、(一)項目場地規(guī)模 該項目總占地面積58667.00㎡(折合約88.00畝),預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積98456.37㎡。 (二)產(chǎn)能規(guī)模 根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xx集團(tuán)有限公司建設(shè)能力分析,建設(shè)規(guī)模確定達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)xx套交流電機(jī) ,預(yù)計年營業(yè)收入91200.00萬元。 二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng) 本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應(yīng)情況、企業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術(shù)水平的先進(jìn)程度、項目經(jīng)濟(jì)效益及投資風(fēng)險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進(jìn)行必要的調(diào)整,各年生產(chǎn)綱領(lǐng)是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平,并參考市場需求預(yù)測情況確定,同時,把產(chǎn)量和銷量視為一
43、致,本報告將按照初步產(chǎn)品方案進(jìn)行測算。 產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表 序號 產(chǎn)品(服務(wù))名稱 單位 單價(元) 年設(shè)計產(chǎn)量 產(chǎn)值 1 交流電機(jī) 套 xx 2 交流電機(jī) 套 xx 3 交流電機(jī) 套 xx 4 ... 套 5 ... 套 6 ... 套 合計 xx 91200.00 經(jīng)過上百年的發(fā)展,整個電動工具制造行業(yè)的專業(yè)化分工結(jié)構(gòu)已基本完成,形成了電動機(jī)定轉(zhuǎn)子制造、電動工具電機(jī)制造、其他零部件制造與電動工具整機(jī)組裝為主的分工體系。在這個體系中,電動工具制造產(chǎn)業(yè)
44、鏈上的各級供應(yīng)商主要是根據(jù)電動工具終端品牌公司提出的需求,進(jìn)行研發(fā)生產(chǎn),提供符合其技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。由于電動工具品牌企業(yè)是電動工具整機(jī)、電機(jī)及其他配件制造商的直接客戶,同時在電動工具消費(fèi)市場擁有營銷渠道和自主品牌,因此,這些品牌企業(yè)根據(jù)電機(jī)及配件制造商自身的研發(fā)技術(shù)能力、生產(chǎn)制造能力、質(zhì)量控制水平等進(jìn)行供應(yīng)商資質(zhì)評定。在評定通過后,電機(jī)及配件制造商才能成為電動工具終端品牌公司的合格供應(yīng)商,向其提供產(chǎn)品。因此,電動工具品牌企業(yè)對電機(jī)制造商及其他配件制造商產(chǎn)品的認(rèn)可程度決定了其業(yè)務(wù)拓展的范圍。 第五章 建筑工程方案分析 一、 項目工程設(shè)計總體要求 (一)總圖布置原則 1、強(qiáng)調(diào)“以人為本”的設(shè)
45、計思想,處理好人與建筑、人與環(huán)境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關(guān)系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧,創(chuàng)造一個宜于生產(chǎn)的環(huán)境空間。 2、合理配置自然資源,優(yōu)化用地結(jié)構(gòu),配套建設(shè)各項目設(shè)施。 3、工程內(nèi)容、建筑面積和建筑結(jié)構(gòu)應(yīng)適應(yīng)工藝布置要求,滿足生產(chǎn)使用功能要求。 4、因地制宜,充分利用地形地質(zhì)條件,合理改造利用地形,減少土石方工程量,重視保護(hù)生態(tài)環(huán)境,增強(qiáng)景觀效果。 5、工程方案在滿足使用功能、確保質(zhì)量的前提下,力求降低造價,節(jié)約建設(shè)資金。 6、建筑風(fēng)格與區(qū)域建筑風(fēng)格吻合,與周邊各建筑色彩協(xié)調(diào)一致。 7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設(shè)計原
46、則。 (二)總體規(guī)劃原則 1、總平面布置的指導(dǎo)原則是合理布局,節(jié)約用地,適當(dāng)預(yù)留發(fā)展余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢,道路、管網(wǎng)連接順暢。建筑物布局按建筑設(shè)計防火規(guī)范進(jìn)行,滿足生產(chǎn)、交通、防火的各種要求。 2、本項目總圖布置按功能分區(qū),分為生產(chǎn)區(qū)、動力區(qū)和辦公生活區(qū)。既滿足生產(chǎn)工藝要求,又能美化環(huán)境。 3、按照廠區(qū)整體規(guī)劃,廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設(shè)計兩個出入口,廠區(qū)道路為環(huán)形,主干道寬度為9m,次干道寬度為6m,聯(lián)系各出入口形成順暢的運(yùn)輸和消防通道。 4、本項目在廠區(qū)內(nèi)道路兩旁,建(構(gòu))筑物周圍充分進(jìn)行綠化,并在廠區(qū)空地及入口處重點(diǎn)綠化,種植適宜生長的樹木和花卉,創(chuàng)造文明生產(chǎn)環(huán)境。
47、 二、 建設(shè)方案 (一)建筑結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)設(shè)計 本期工程項目主體工程結(jié)構(gòu)采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板,框架結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)采用樁基基礎(chǔ),鋼筋混凝土條形基礎(chǔ)。 基礎(chǔ)工程設(shè)計:根據(jù)工程地質(zhì)條件,荷載較小的建(構(gòu))筑物采用天然地基,荷載較大的建(構(gòu))筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。 (二)車間廠房、辦公及其它用房設(shè)計 1、車間廠房設(shè)計:采用鋼屋架結(jié)構(gòu),屋面采用彩鋼板,墻體采用彩鋼夾芯板,基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土基礎(chǔ)。 2、辦公用房設(shè)計:采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu),多孔磚非承重墻體,屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)為鋼筋混凝土基礎(chǔ)。 3、其它用房設(shè)計:采用磚混結(jié)構(gòu),承重型墻體,基礎(chǔ)采用墻下條形基礎(chǔ)。 (三)
48、墻體及墻面設(shè)計 1、墻體設(shè)計:外墻體均用標(biāo)準(zhǔn)多孔粘土磚實砌,內(nèi)墻均用巖棉彩鋼板。 2、墻面設(shè)計:生產(chǎn)車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面,刷外墻涂料,內(nèi)墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據(jù)使用要求適當(dāng)提高裝飾標(biāo)準(zhǔn)。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據(jù)建設(shè)部、國家建材局關(guān)于建筑采用使用的規(guī)定,框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體,磚混結(jié)構(gòu)承重墻地上及地下部分采用燒結(jié)實心頁巖磚。 (四)屋面防水及門窗設(shè)計 1、屋面設(shè)計:屋面采用大跨度輕鋼屋面,高分子卷材防水面層,上人屋面加裝保護(hù)層。 2、屋面防水設(shè)計:現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。 3、門窗設(shè)計:一般建筑物門窗,采用
49、鋁合金門窗,對于變壓器室、配電室等特殊場所應(yīng)采用特種門窗,具體做法可參見國家標(biāo)準(zhǔn)圖集。有防爆或者防火要求的生產(chǎn)車間,門窗設(shè)置應(yīng)滿足防爆泄壓的要求,玻璃應(yīng)采用安全玻璃,凡防火墻上門窗均為防火門窗,參見國標(biāo)圖集。 (五)樓房地面及頂棚設(shè)計 1、樓房地面設(shè)計:一般生產(chǎn)用房為水泥砂漿面層,局部為水磨石面層。 2、頂棚及吊頂設(shè)計:一般房間白色涂料面層。 (六)內(nèi)墻及外墻設(shè)計 1、內(nèi)墻面設(shè)計:一般房間為彩鋼板,控制室采用水性涂料面層,衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。 2、外墻面設(shè)計:均涂裝高級彈性外墻防水涂料。 (七)樓梯及欄桿設(shè)計 1、樓梯設(shè)計:現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。 2、欄桿設(shè)計:車間內(nèi)部采用
50、鋼管欄桿,其它采用不銹鋼欄桿。 (八)防火、防爆設(shè)計 嚴(yán)格遵守《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016-2014)中相關(guān)規(guī)定,滿足設(shè)備區(qū)內(nèi)相關(guān)生產(chǎn)車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設(shè)計的相關(guān)要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧,做到安全適用、技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理。 (九)防腐設(shè)計 防腐設(shè)計以預(yù)防為主,根據(jù)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的介質(zhì)的腐蝕性、環(huán)境條件、生產(chǎn)、操作、管理水平和維修條件等,因地制宜區(qū)別對待,綜合考慮防腐蝕措施。對生產(chǎn)影響較大的部位,危機(jī)人身安全、維修困難的部位,以及重要的承重構(gòu)件等加強(qiáng)防護(hù)。 (十)建筑物混凝土屋面防雷保護(hù) 車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用Φ10㎜鍍鋅圓鋼做避雷帶,利用
51、鋼柱或柱內(nèi)兩根主筋作引下線,引下線的平均間距不大于十八米(第Ⅱ類防雷建筑物)或25.00米(第Ⅲ類防雷建筑物)。 (十一)防雷保護(hù)措施 利用基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋作接地體,并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎(chǔ)接通,構(gòu)成環(huán)形接地網(wǎng),實測接地電阻R≤1.00Ω(共用接地系統(tǒng))。 三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo) 本期項目建筑面積98456.37㎡,其中:生產(chǎn)工程67510.23㎡,倉儲工程9394.11㎡,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施10240.33㎡,公共工程11311.70㎡。 建筑工程投資一覽表 單位:㎡、萬元 序號 工程類別 占地面積 建筑面積 投資金額 備注 1 生產(chǎn)工程 183
52、45.17 67510.23 8993.38 1.1 1#生產(chǎn)車間 5503.55 20253.07 2698.01 1.2 2#生產(chǎn)車間 4586.29 16877.56 2248.34 1.3 3#生產(chǎn)車間 4402.84 16202.46 2158.41 1.4 4#生產(chǎn)車間 3852.49 14177.15 1888.61 2 倉儲工程 7961.11 9394.11 854.93 2.1 1#倉庫 2388.33 2818.23 256.48 2.2 2#倉庫 1990.28 2348
53、.53 213.73 2.3 3#倉庫 1910.67 2254.59 205.18 2.4 4#倉庫 1671.83 1972.76 179.54 3 辦公生活配套 1744.52 10240.33 1585.59 3.1 行政辦公樓 1133.94 6656.21 1030.63 3.2 宿舍及食堂 610.58 3584.12 554.96 4 公共工程 6576.57 11311.70 955.57 輔助用房等 5 綠化工程 9662.45 175.41 綠化率16.47% 6 其
54、他工程 14391.02 64.83 7 合計 58667.00 98456.37 12629.71 第六章 運(yùn)營模式分析 一、 公司經(jīng)營宗旨 公司通過整合資源,實現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺化。 二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé) (一)目標(biāo) 近期目標(biāo):深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強(qiáng)企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。 遠(yuǎn)期目標(biāo):探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內(nèi)兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元
55、化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實力的大型企業(yè)集團(tuán)。 (二)主要職責(zé) 1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策,在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導(dǎo)向,依法自主經(jīng)營。 2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、交流電機(jī) 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。 3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和交流電機(jī) 行業(yè)有關(guān)政策,優(yōu)化配置經(jīng)營要素,組織實施重大投資活動,對投入產(chǎn)出效果負(fù)責(zé),增強(qiáng)市場競爭力,促進(jìn)區(qū)域內(nèi)交流電機(jī) 行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。 4、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制,建立現(xiàn)代企
56、業(yè)制度,強(qiáng)化內(nèi)部管理,促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 5、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè),統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。 6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照《公司法》等有關(guān)規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。 三、 各部門職責(zé)及權(quán)限 (一)銷售部職責(zé)說明 1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo),并負(fù)責(zé)具體落實。 2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo),明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò),并對任務(wù)進(jìn)行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。 3、負(fù)責(zé)收集市場信息,分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r
57、等,并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。 4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收,并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。 5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進(jìn)行有效的客戶管理。 6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表,并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。 7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測,建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。 8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息,并對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估,根據(jù)公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購,保證產(chǎn)品供應(yīng)及時,確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。 9、建立發(fā)運(yùn)流程,設(shè)計最佳運(yùn)輸路線
58、、運(yùn)輸工具,選擇合格的運(yùn)輸商,嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理,定期分析費(fèi)用開支,查找超支、節(jié)支原因并實施控制。 10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才,建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。 (二)戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé) 1、圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo),擬定項目發(fā)實施方案。 2、負(fù)責(zé)市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門;并對各部門信息的及時性和有效性進(jìn)行考核。 3、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財務(wù)評估情況進(jìn)行匯總,編制供應(yīng)商評估報告,擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議,組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。 4、負(fù)責(zé)
59、對公司采購的產(chǎn)品進(jìn)行詢價,擬定產(chǎn)品采購方案,制定市場標(biāo)準(zhǔn)價格;擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后,組織簽訂合同。 5、負(fù)責(zé)起草產(chǎn)品銷售合同,按財務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執(zhí)行合同。 6、協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓(xùn);協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進(jìn)行催款。 7、負(fù)責(zé)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改,以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。 8、協(xié)調(diào)處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設(shè)訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結(jié)果,每月向公司上報投訴情況及處理結(jié)果。 9、負(fù)責(zé)公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、
60、整理、建檔和保管工作。 (三)行政部主要職責(zé) 1、負(fù)責(zé)公司運(yùn)行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。 2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運(yùn)行控制流程、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。 3、依據(jù)公司管理需要,組織并執(zhí)行內(nèi)部運(yùn)行控制工作,協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程,降低管理風(fēng)險。 4、定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法(如經(jīng)濟(jì)活動分析、專題調(diào)查資料等)監(jiān)督計劃執(zhí)行情況,并對計劃完成情況進(jìn)行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程,定期不定期對商務(wù)部部門編制的供應(yīng)商評估報告和供應(yīng)商合作協(xié)議進(jìn)行審查,并提出審查意見。 5、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司運(yùn)營、財務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行情況。 6、
61、負(fù)責(zé)平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突,其他與內(nèi)部運(yùn)行控制相關(guān)的工作。 四、 財務(wù)會計制度 (一)財務(wù)會計制度 1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定,制定公司的財務(wù)會計制度。 上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。 2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個人名義開立賬戶存儲。 3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時,應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。 公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。
62、公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。 公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。 股東大會違反前款規(guī)定,在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。 公司持有的本公司股份不參與分配利潤。 4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。 法定公積金轉(zhuǎn)為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。 5、公司股東大
63、會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項。 6、公司利潤分配政策為: (1)利潤分配原則:公司的利潤分配應(yīng)重視對社會公眾股東的合理投資回報,以維護(hù)股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨,保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定; (2)利潤分配決策程序: 公司年度的利潤分配方案由董事會結(jié)合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂,董事會審議現(xiàn)金分紅方案時,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨(dú)立董
64、事應(yīng)對利潤分配方案發(fā)表明確的獨(dú)立意見,利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事表決通過后,方可提交股東大會審議; 股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時,公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與獨(dú)立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流,充分聽取中小股東的意見和訴求,及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的,董事會應(yīng)當(dāng)做出詳細(xì)說明,獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對此發(fā)表獨(dú)立意見。提交股東大會審議時,公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外,公司應(yīng)當(dāng)在定期報告中披露未分紅的具體原因,未用于分紅的資金留存公司的用途; 監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程
65、序進(jìn)行監(jiān)督,對董事會制定或修改的利潤分配政策進(jìn)行審議,并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過,在公告董事會決議時應(yīng)同時披露獨(dú)立董事、監(jiān)事會的審核意見; 公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出,董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事通過,獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨(dú)立意見;公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時,應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的三分之二以上通過;對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的,應(yīng)當(dāng)滿足公司章程規(guī)定的條件,經(jīng)過論證后履行相應(yīng)的決策程序,并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過; 公司如因外
66、部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策,應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn),詳細(xì)論證和說明原因。有關(guān)調(diào)整利潤分配政策的議案由獨(dú)立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見,經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。 (3)現(xiàn)金分紅的條件 公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤(即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正值,并且現(xiàn)金流充裕,實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營; 審計機(jī)構(gòu)對公司該年度財務(wù)報告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告; (4)現(xiàn)金分紅政策 公司董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,并按照公司章程規(guī)定的程序,提出差異化的現(xiàn)金分紅政策: 公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%; 公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%; 公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤分配時,現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%; 公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排
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