恩施諧振器 項目實施方案范文模板
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1、泓域咨詢/恩施諧振器 項目實施方案 目錄 第一章 項目投資主體概況 9 一、 公司基本信息 9 二、 公司簡介 9 三、 公司競爭優(yōu)勢 10 四、 公司主要財務數據 11 公司合并資產負債表主要數據 11 公司合并利潤表主要數據 12 五、 核心人員介紹 12 六、 經營宗旨 14 七、 公司發(fā)展規(guī)劃 14 第二章 項目總論 16 一、 項目名稱及投資人 16 二、 編制原則 16 三、 編制依據 17 四、 編制范圍及內容 17 五、 項目建設背景 18 六、 結論分析 19 主要經濟指標一覽表 21 第三章 項目建設背景、必要性 23 一、 聲表面
2、波濾波器的原理和功能 23 二、 行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn) 24 三、 聲表面波濾波器(含雙工器)的發(fā)展情況和未來趨勢 27 四、 壯大實體經濟發(fā)展現代產業(yè)體系 27 五、 做強做大縣域經濟 28 六、 項目實施的必要性 29 第四章 行業(yè)、市場分析 31 一、 聲表面波諧振器的發(fā)展情況和未來趨勢 31 二、 聲表面波濾波器的市場空間和驅動因素 31 三、 行業(yè)競爭格局 34 第五章 建筑技術方案說明 35 一、 項目工程設計總體要求 35 二、 建設方案 35 三、 建筑工程建設指標 38 建筑工程投資一覽表 39 第六章 選址分析 41 一、 項目選址原則 41
3、 二、 建設區(qū)基本情況 41 三、 優(yōu)化區(qū)域布局提高新型城鎮(zhèn)化水平 43 四、 項目選址綜合評價 46 第七章 運營模式 47 一、 公司經營宗旨 47 二、 公司的目標、主要職責 47 三、 各部門職責及權限 48 四、 財務會計制度 51 第八章 發(fā)展規(guī)劃分析 55 一、 公司發(fā)展規(guī)劃 55 二、 保障措施 56 第九章 SWOT分析說明 59 一、 優(yōu)勢分析(S) 59 二、 劣勢分析(W) 60 三、 機會分析(O) 61 四、 威脅分析(T) 61 第十章 項目節(jié)能方案 69 一、 項目節(jié)能概述 69 二、 能源消費種類和數量分析 70 能耗分
4、析一覽表 71 三、 項目節(jié)能措施 71 四、 節(jié)能綜合評價 72 第十一章 組織機構及人力資源配置 73 一、 人力資源配置 73 勞動定員一覽表 73 二、 員工技能培訓 73 第十二章 環(huán)保分析 75 一、 編制依據 75 二、 環(huán)境影響合理性分析 75 三、 建設期大氣環(huán)境影響分析 77 四、 建設期水環(huán)境影響分析 77 五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析 78 六、 建設期聲環(huán)境影響分析 79 七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析 79 八、 清潔生產 79 九、 環(huán)境管理分析 81 十、 環(huán)境影響結論 83 十一、 環(huán)境影響建議 83 第十三章 勞動安
5、全生產 84 一、 編制依據 84 二、 防范措施 87 三、 預期效果評價 89 第十四章 原輔材料及成品分析 90 一、 項目建設期原輔材料供應情況 90 二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理 90 第十五章 投資方案 92 一、 投資估算的依據和說明 92 二、 建設投資估算 93 建設投資估算表 97 三、 建設期利息 97 建設期利息估算表 97 固定資產投資估算表 99 四、 流動資金 99 流動資金估算表 100 五、 項目總投資 101 總投資及構成一覽表 101 六、 資金籌措與投資計劃 102 項目投資計劃與資金籌措一覽表 102
6、第十六章 項目經濟效益分析 104 一、 基本假設及基礎參數選取 104 二、 經濟評價財務測算 104 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 104 綜合總成本費用估算表 106 利潤及利潤分配表 108 三、 項目盈利能力分析 108 項目投資現金流量表 110 四、 財務生存能力分析 111 五、 償債能力分析 112 借款還本付息計劃表 113 六、 經濟評價結論 113 第十七章 招標方案 115 一、 項目招標依據 115 二、 項目招標范圍 115 三、 招標要求 116 四、 招標組織方式 118 五、 招標信息發(fā)布 121 第十八章 項目風險
7、評估 122 一、 項目風險分析 122 二、 項目風險對策 124 第十九章 總結評價說明 127 第二十章 附表 129 主要經濟指標一覽表 129 建設投資估算表 130 建設期利息估算表 131 固定資產投資估算表 132 流動資金估算表 133 總投資及構成一覽表 134 項目投資計劃與資金籌措一覽表 135 營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表 136 綜合總成本費用估算表 136 利潤及利潤分配表 137 項目投資現金流量表 138 借款還本付息計劃表 140 報告說明 聲表面波濾波器是射頻前端中的重要芯片,而射頻前端是實現信號無線連接的關鍵
8、模塊。移動終端類產品的無線通訊系統(tǒng)主要由天線、射頻前端模塊、射頻收發(fā)模塊、基帶信號處理器等四部分組成。射頻前端能夠實現不同頻率的信號在天線和射頻收發(fā)模塊之間發(fā)射和接收。射頻前端包括射頻開關(Switch)、低噪聲放大器(LNA,LowNoiseAmplifier)、功率放大器(PA,PowerAmplifier)、濾波器(Filter)/雙工器(Duplexer)等芯片。 根據謹慎財務估算,項目總投資27283.69萬元,其中:建設投資22057.39萬元,占項目總投資的80.84%;建設期利息613.01萬元,占項目總投資的2.25%;流動資金4613.29萬元,占項目總投資的16.91%
9、。 項目正常運營每年營業(yè)收入50100.00萬元,綜合總成本費用40912.52萬元,凈利潤6706.62萬元,財務內部收益率18.49%,財務凈現值5684.30萬元,全部投資回收期6.18年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。 項目產品應用領域廣泛,市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理,回收快,市場銷售好,無環(huán)境污染,經濟效益和社會效益良好,這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎。 本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用
10、于學習交流或模板參考應用。 第一章 項目投資主體概況 一、 公司基本信息 1、公司名稱:xx集團有限公司 2、法定代表人:孫xx 3、注冊資本:1440萬元 4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx 5、登記機關:xxx市場監(jiān)督管理局 6、成立日期:2015-6-16 7、營業(yè)期限:2015-6-16至無固定期限 8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx 9、經營范圍:從事諧振器 相關業(yè)務(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。) 二、 公司簡介 公司自成
11、立以來,堅持“品牌化、規(guī)?;?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本,強調服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉型和管理變革,實現了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一,質量第一,信譽第一”為原則,在產品質量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。 公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略,以高度的社會責任積極響應政府城市發(fā)展號召,融入各級城市的建設與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領先業(yè)界,對服務區(qū)域經濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 三、 公司競爭優(yōu)勢 (一)公司具有技術研發(fā)優(yōu)勢,創(chuàng)新能力突出 公司在研發(fā)方面投
12、入較高,持續(xù)進行研究開發(fā)與技術成果轉化,形成企業(yè)核心的自主知識產權。公司產品在行業(yè)中的始終保持良好的技術與質量優(yōu)勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發(fā)而成。 (二)公司擁有技術研發(fā)、產品應用與市場開拓并進的核心團隊 公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍,為公司保持持續(xù)技術創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。 (三)公司具有優(yōu)質的行業(yè)頭部客戶群體 公司憑借出色的技術創(chuàng)新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質
13、客戶保持穩(wěn)定的合作關系,對于行業(yè)的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發(fā)生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。 (四)公司在行業(yè)中占據較為有利的競爭地位 公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢;同時隨著行業(yè)的深度整合,行業(yè)集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。 四、 公司主要財務數據 公司合并資產負債表主要數據 項目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 資產總額 9228.07 73
14、82.46 6921.05 負債總額 4033.54 3226.83 3025.15 股東權益合計 5194.53 4155.62 3895.90 公司合并利潤表主要數據 項目 2020年度 2019年度 2018年度 營業(yè)收入 23646.42 18917.14 17734.81 營業(yè)利潤 5569.40 4455.52 4177.05 利潤總額 4808.42 3846.74 3606.32 凈利潤 3606.32 2812.93 2596.55 歸屬于母公司所有者的凈利潤 3606.32 2812.93 2596.5
15、5 五、 核心人員介紹 1、孫xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。 2、劉xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。 3、龔xx,1
16、957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。 4、宋xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監(jiān)。 5、萬xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責
17、任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。 6、孟xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。 7、鄧xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。 8、姜xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年
18、3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。 六、 經營宗旨 公司經營國際化,股東回報最大化。 七、 公司發(fā)展規(guī)劃 (一)戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃 公司致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。 (二)措施及實施效果 公司立足于本行業(yè),以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求,為國內外生產商率先提供多種產品,為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻,同時通過與產業(yè)鏈優(yōu)質客戶緊密合作,為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及
19、與產業(yè)鏈企業(yè)深度融合,建立創(chuàng)新引領、合作共贏的模式,再造行業(yè)新格局。 (三)未來規(guī)劃采取的措施 公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產品和技術服務的理念,充分發(fā)揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創(chuàng)新能力,為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。 在近期的三至五年,公司聚焦于產業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售,在消費升級帶來的產業(yè)結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年,以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心,利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇,利用獨立創(chuàng)新、聯合開發(fā)、并購和收購等多種方法,掌握國際領先的技術,使得公司真正成為國際領先的創(chuàng)新型企業(yè)。 第二章
20、項目總論 一、 項目名稱及投資人 (一)項目名稱 恩施諧振器 項目 (二)項目投資人 xx集團有限公司 (三)建設地點 本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準)。 二、 編制原則 1、堅持科學發(fā)展觀,采用科學規(guī)劃,合理布局,一次設計,分期實施的建設原則。 2、根據行業(yè)未來發(fā)展趨勢,合理制定生產綱領和技術方案。 3、堅持市場導向原則,根據行業(yè)的現有格局和未來發(fā)展方向,優(yōu)化設備選型和工藝方案,使企業(yè)的建設與未來的市場需求相吻合。 4、貫徹技術進步原則,產品及工藝設備選型達到目前國內領先水平。同時合理使用項目資金,將先進性與實用性有機結合,做到投入少、產出多,效益最大化。
21、 5、嚴格遵守“三同時”設計原則,對項目可能產生的污染源進行綜合治理,使其達到國家規(guī)定的排放標準。 三、 編制依據 1、國家和地方關于促進產業(yè)結構調整的有關政策決定; 2、《建設項目經濟評價方法與參數》; 3、《投資項目可行性研究指南》; 4、項目建設地國民經濟發(fā)展規(guī)劃; 5、其他相關資料。 四、 編制范圍及內容 1、項目提出的背景及建設必要性; 2、市場需求預測; 3、建設規(guī)模及產品方案; 4、建設地點與建設條性; 5、工程技術方案; 6、公用工程及輔助設施方案; 7、環(huán)境保護、安全防護及節(jié)能; 8、企業(yè)組織機構及勞動定員; 9、建設實施與工程進度安排; 1
22、0、投資估算及資金籌措; 11、經濟評價。 五、 項目建設背景 目前,濾波器是射頻前端芯片中價值量最高的細分領域。就射頻前端中價值量占比而言,濾波器約占53%,功率放大器約占33%,開關約占7%,其他約占7%。 展望2035年,全州綜合實力大幅躍升,經濟總量突破4000億元,力爭在2020年基礎上翻兩番,人均GDP接近全省平均水平,建成全國先進自治州。建成“富裕恩施”,現代化經濟體系基本建成,縣域經濟充滿活力,基本實現新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現代化。建成“綠色恩施”,重點生態(tài)功能區(qū)的價值充分彰顯,廣泛形成綠色生產生活方式,生態(tài)環(huán)境更加友好,城鎮(zhèn)靚麗宜居,農村風光秀美。建成“開放
23、恩施”,思想觀念、營商環(huán)境、經濟結構與國際接軌,深度融入新發(fā)展格局,開放水平和開放質量全面躍升。建成“法治恩施”,治理效能全面提升,民主法治更加健全,社會公平正義彰顯,人民平等參與、平等發(fā)展權利得到充經濟發(fā)展取得新成效。力爭地區(qū)生產總值年均增速高于全省平均水平;經濟結構進一步優(yōu)化,產業(yè)鏈不斷壯大,“4+N”產業(yè)集群成為經濟增長的重要支撐,新興產業(yè)蓬勃發(fā)展。城鄉(xiāng)融合進程加快,縣域經濟實力大幅增強。 改革開放取得新突破。以思想破冰引領改革突圍,深化“放管服”改革,建成“全國一流、全省領先”的營商環(huán)境,市場主體充滿活力,產權制度改革和要素市場化配置改革取得重大進展,流通體系更加健全,建成內陸開放重
24、要節(jié)點。分保障。建成“幸福恩施”,城鄉(xiāng)差距和居民生活水平差距顯著縮小,基本公共服務實現均等化,全州人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展,平安恩施建設達到更高水平,人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著增強。 六、 結論分析 (一)項目選址 本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準),占地面積約71.00畝。 (二)建設規(guī)模與產品方案 項目正常運營后,可形成年產xxx顆諧振器 的生產能力。 (三)項目實施進度 本期項目建設期限規(guī)劃24個月。 (四)投資估算 本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資27283.69萬元,其中:建設投資22057.
25、39萬元,占項目總投資的80.84%;建設期利息613.01萬元,占項目總投資的2.25%;流動資金4613.29萬元,占項目總投資的16.91%。 (五)資金籌措 項目總投資27283.69萬元,根據資金籌措方案,xx集團有限公司計劃自籌資金(資本金)14773.27萬元。 根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額12510.42萬元。 (六)經濟評價 1、項目達產年預期營業(yè)收入(SP):50100.00萬元。 2、年綜合總成本費用(TC):40912.52萬元。 3、項目達產年凈利潤(NP):6706.62萬元。 4、財務內部收益率(FIRR):18.49%。 5、
26、全部投資回收期(Pt):6.18年(含建設期24個月)。 6、達產年盈虧平衡點(BEP):21979.73萬元(產值)。 (七)社會效益 本項目符合國家產業(yè)發(fā)展政策和行業(yè)技術進步要求,符合市場要求,受到國家技術經濟政策的保護和扶持,適應本地區(qū)及臨近地區(qū)的相關產品日益發(fā)展的要求。項目的各項外部條件齊備,交通運輸及水電供應均有充分保證,有優(yōu)越的建設條件。,企業(yè)經濟和社會效益較好,能實現技術進步,產業(yè)結構調整,提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進,成熟可靠,可以確保最終產品的質量要求。 本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就
27、業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。 (八)主要經濟技術指標 主要經濟指標一覽表 序號 項目 單位 指標 備注 1 占地面積 ㎡ 47333.00 約71.00畝 1.1 總建筑面積 ㎡ 75076.11 1.2 基底面積 ㎡ 27453.14 1.3 投資強度 萬元/畝 297.89 2 總投資 萬元 27283.69 2.1 建設投資 萬元 22057.39 2.1.1 工程費用 萬元 18825.65 2.1.2 其
28、他費用 萬元 2773.28 2.1.3 預備費 萬元 458.46 2.2 建設期利息 萬元 613.01 2.3 流動資金 萬元 4613.29 3 資金籌措 萬元 27283.69 3.1 自籌資金 萬元 14773.27 3.2 銀行貸款 萬元 12510.42 4 營業(yè)收入 萬元 50100.00 正常運營年份 5 總成本費用 萬元 40912.52 "" 6 利潤總額 萬元 8942.16 "" 7 凈利潤 萬元 6706.62 "" 8 所得稅 萬元 2
29、235.54 "" 9 增值稅 萬元 2044.32 "" 10 稅金及附加 萬元 245.32 "" 11 納稅總額 萬元 4525.18 "" 12 工業(yè)增加值 萬元 15452.97 "" 13 盈虧平衡點 萬元 21979.73 產值 14 回收期 年 6.18 15 內部收益率 18.49% 所得稅后 16 財務凈現值 萬元 5684.30 所得稅后 第三章 項目建設背景、必要性 一、 聲表面波濾波器的原理和功能 1、聲表面波濾波器的原理和特點 聲表面波濾波器是利用壓電基片的壓電效應和表面波
30、傳播的物理特性所制成的一種射頻芯片。聲表面波濾波器的工作原理是在輸入端通過壓電效應將電信號轉為聲信號在介質表面上傳播,而在輸出端由逆壓電效應將聲信號轉為電信號。聲表面波濾波器由壓電基片及其表面的叉指換能器(IDT,InterdigitalTransducer)組成。其中,壓電材料是指受到壓力作用在其兩端面會出現電荷的基片;叉指換能器是指壓電基片上交叉排列的金屬電極,分為輸入和輸出換能器。叉指換能器可以直接激勵和接收聲表面波,當輸入端輸入電信號時,電信號通過壓電基片的逆壓電效應轉換為機械能,并以聲表面波的形式在基片表面上傳播;當聲表面波信號達到輸出換能器時,再通過壓電基片的壓電效應轉換為電信號輸
31、出,并通過叉指換能器間的頻率響應和脈沖響應來實現濾波、延時和傳感等功能。 聲表面波濾波器具備如下特點:聲表面波濾波器通過調整叉指換能器的指條寬度、間距、數量等能夠任意地對信號進行裁剪,信號處理過程簡單且靈活;聲表面波濾波器的制作采用半導體平面工藝,因此芯片生產的一致性和重復性較好,具有規(guī)模效應與成本優(yōu)勢。 聲表面波濾波器早期多應用于以電視機為代表的視聽類家電產品,隨著通信產業(yè)的快速發(fā)展,90年代后聲表面波濾波器的產量與需求快速上升,并廣泛應用于手機等移動終端設備。隨著通訊技術的不斷升級,聲表面波濾波器的應用場景也在不斷擴寬,技術上也愈發(fā)呈現小型化、模組化、高頻化、高功率和大帶寬等趨勢。
32、2、聲表面波濾波器在射頻前端中的功能和價值 聲表面波濾波器是射頻前端中的重要芯片,而射頻前端是實現信號無線連接的關鍵模塊。移動終端類產品的無線通訊系統(tǒng)主要由天線、射頻前端模塊、射頻收發(fā)模塊、基帶信號處理器等四部分組成。射頻前端能夠實現不同頻率的信號在天線和射頻收發(fā)模塊之間發(fā)射和接收。射頻前端包括射頻開關(Switch)、低噪聲放大器(LNA,LowNoiseAmplifier)、功率放大器(PA,PowerAmplifier)、濾波器(Filter)/雙工器(Duplexer)等芯片。 二、 行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn) 1、行業(yè)面臨的機遇 (1)產業(yè)政策助力持續(xù)發(fā)展 手機濾波器相關技術在2
33、018年《科技日報》專欄“亟待攻克的核心技術”中被列為國外廠商壟斷的“卡脖子”技術。射頻芯片行業(yè)屬于新一代信息技術產業(yè)中的電子核心產業(yè),被明確為國家重點發(fā)展和亟需知識產權支持的重點產業(yè)。政府出臺的相關法律法規(guī)和產業(yè)政策將對規(guī)范行業(yè)發(fā)展秩序、明確行業(yè)發(fā)展方向產生重大影響。目前中央和地方政府均給予射頻芯片相關產業(yè)高度重視和大力支持,已出臺一系列利好政策,引導和推動射頻芯片產業(yè)高質量發(fā)展,提升產業(yè)整體競爭力。 (2)下游市場需求快速增加 下游終端市場的需求直接決定了聲表面波射頻芯片行業(yè)的發(fā)展速度。隨著商用5G時代的到來,通訊終端設備的數量快速增加,對射頻前端的需求量也持續(xù)增長;同時,隨著5G通訊
34、技術的發(fā)展,智能手機所支持的頻段數量不斷增加,與之對應的不同頻段的濾波器需求也相應增加。未來濾波器將成為射頻前端芯片中市場規(guī)模增長最快的細分領域。根據Yole數據,2017年至2023年全球移動終端和WIFI射頻前端芯片市場規(guī)模從150億美元增長至350億美元,復合增長率為15%;2017年至2023年,全球濾波器市場規(guī)模從80億美元增長至225億美元,復合增長率為19%。 (3)射頻芯片國產化趨勢加快 目前聲表面波濾波器國產化整體進程仍處于初步階段,國內行業(yè)技術水平與國外領先廠商相比仍存在較大差距,國內聲表面波濾波器產業(yè)的發(fā)展尚無法滿足國內需求,大量聲表面波濾波器仍依賴進口。近年來國際貿
35、易摩擦頻發(fā),下游廠商愈發(fā)注重射頻芯片供應的自主可控。部分國內射頻前端芯片廠商通過長期的技術研發(fā)、產品創(chuàng)新以及工藝升級,在部分細分產品及應用領域上,已逐步縮小與國外領先廠商的技術差距。隨著5G進程加速、射頻芯片需求放量,未來國內射頻前端芯片廠商將持續(xù)提升細分領域的市場占有率,進一步推進射頻前端芯片領域的國產化進程。 2、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn) (1)美日廠商已形成壟斷格局,行業(yè)進入壁壘較高 國外廠商通過整合并購已誕生多個行業(yè)巨頭,目前已形成美日廠商為主的壟斷格局,聲表面波濾波器前五大廠商村田、高通(RF360)、太陽誘電、思佳訊和威訊合計占據約95%的市場份額。聲表面波濾波器是資本密集型和技術密集
36、型行業(yè),在行業(yè)壟斷格局下呈現出強者恒強的局面,國外領先廠商通過長期的資金投入、研發(fā)積累已在企業(yè)規(guī)模、技術能力、工藝經驗、客戶資源和人才儲備等方便形成一定的市場進入壁壘。 (2)國內聲表面波濾波器行業(yè)起步較晚,專業(yè)人才數量不足 聲表面波濾波器行業(yè)跨越多個專業(yè)領域和學科,涉及聲學、通信工程、電子工程、軟件工程、材料工程等專業(yè)知識,對研發(fā)技術人員、芯片設計人員、生產制造人員、設備檢測人員等各類員工的綜合素質要求較高。美日等發(fā)達國家在聲表面波濾波器行業(yè)起步較早,具有深厚的技術積淀和完善的產品鏈基礎,從業(yè)人員經驗豐富,人才儲備充足。雖然我國部分聲表面波濾波器廠商在技術研發(fā)和生產工藝等方面已取得較大突
37、破,并培養(yǎng)和積累了一批經驗豐富的專業(yè)人才,但相對于我國市場需求而言,專業(yè)人才匱乏仍然是行業(yè)發(fā)展的重要瓶頸之一。 三、 聲表面波濾波器(含雙工器)的發(fā)展情況和未來趨勢 濾波器是一種選頻器件或芯片,能夠允許信號中特定的頻率成分通過,并極大地衰減或抑制其他頻率成分,是無線通信的射頻前端中必不可少的部分。 聲學濾波器主要分為聲表面波濾波器(SAWFilter)和體聲波濾波器(BAWFilter)。目前市場上聲表面波濾波器主要包括SAW、TC-SAW,適用頻率范圍較廣;體聲波濾波器主要包括BAW、FBAR,適用于較高的工作頻率。根據Resonant數據,目前SAW、TC-SAW等聲表面波濾波器占聲
38、學濾波器70%以上的市場份額。 四、 壯大實體經濟發(fā)展現代產業(yè)體系 圍繞建設“4+N”產業(yè)集群,按照“四量”[四量:招商引資擴增量、技改擴規(guī)提質量、聯合重組活存量、企業(yè)上市增變量。]的理念,大力實施“四大工程”[四大工程:市場主體倍增工程、企業(yè)小進規(guī)成長工程、千萬元稅收企業(yè)培育工程、產值過億元企業(yè)壯大工程。],培育壯大龍頭企業(yè),在穩(wěn)鏈、延鏈、補鏈、強鏈上做文章,大力推動生態(tài)產業(yè)化、產業(yè)生態(tài)化,提高產業(yè)競爭力和抗風險能力。 五、 做強做大縣域經濟 支持各縣(市)突破性發(fā)展縣域經濟,推動“一縣一品”、“一業(yè)一品”,打造一批特色鮮明、集中度高、關聯性強的塊狀產業(yè)集群。 做強縣(市)特色產業(yè)
39、。推動各縣(市)依據自身資源稟賦和區(qū)位條件,聚焦產業(yè)細分,實現差異化發(fā)展。圍繞農產品加工、紡織服裝、建材等傳統(tǒng)產業(yè),引入新技術、新工藝、新流程,以茶葉、植物油、肉制品、礦泉水、硒功能食品、中藥飲片、中間提取物等為主要產品方向,形成相對完整的特色產業(yè)集群。在發(fā)展壯大全州四大產業(yè)集群的基礎上,重點培育服裝、閥門、鈣基鋇基深加工等一批重點成長型產業(yè)集群,做強做大新型塊狀經濟。加快縣域品牌孵化平臺建設,推動各縣(市)打造一批市場競爭優(yōu)勢突出的知名品牌和拳頭產品。 做強縣城產業(yè)平臺。加快恩施高新區(qū)創(chuàng)建國家級高新區(qū),強化對各縣(市)開發(fā)區(qū)的帶動作用。完善縣(市)開發(fā)區(qū)配套設施,支持開發(fā)區(qū)擴區(qū)調區(qū)。引導企
40、業(yè)向園區(qū)集聚,創(chuàng)建一批新型工業(yè)化產業(yè)示范基地和特色產業(yè)基地。加快建設一批現代服務業(yè)集聚區(qū),實現服務業(yè)規(guī)模化、特色化發(fā)展。加快現代農業(yè)園區(qū)建設,推動重要農產品生產保護區(qū)、特色農產品優(yōu)勢區(qū)和現代農業(yè)產業(yè)園、科技園、創(chuàng)業(yè)園的建設,提高農業(yè)產業(yè)化水平。支持各縣(市)與東部發(fā)達地區(qū)深化產業(yè)合作,建設承接產業(yè)轉移示范區(qū)。 優(yōu)化縣域經濟環(huán)境。探索推進強縣擴權改革,優(yōu)化行政管理體制,理順州與縣(市)的關系,確保上下貫通、執(zhí)行有力。支持縣(市)“招才引智”,引導人才向縣域流動。優(yōu)化增量土地分配機制,保障縣域重大項目用地。加大金融傾斜力度,鼓勵金融機構支持縣域經濟發(fā)展,加大對縣域實體經濟的信貸投放力度。推動毗鄰
41、縣協同發(fā)展,推動省際邊界地區(qū)口子縣、口子鎮(zhèn)開展跨區(qū)域合作。加強與山川協作工程支援地交流合作,以產業(yè)協作為重點促進區(qū)域交流合作和協調發(fā)展。 六、 項目實施的必要性 (一)現有產能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求 作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產品銷售形勢良好,產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。 隨著業(yè)務發(fā)展,公司現有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產流程、強化管理等手段,不斷挖掘產能潛力,但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定
42、基礎。 (二)公司產品結構升級的需要 隨著制造業(yè)智能化、自動化產業(yè)升級,公司產品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅動,不斷研發(fā)新產品,提升產品精密化程度,將產品質量水平提升到同類產品的領先水準,提高生產的靈活性和適應性,契合關鍵零部件國產化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內領先地位。 第四章 行業(yè)、市場分析 一、 聲表面波諧振器的發(fā)展情況和未來趨勢 諧振器即石英晶體諧振器,指利用石英晶體的壓電效應而制成的頻率元件,是涉及計時、控頻等電子設備的必備基礎元器件。 聲表面波型的高頻晶體諧振器即為聲表面波諧振器,是利用壓電效應和表面波傳播
43、的物理特性所制成的一種射頻芯片,與聲表面波濾波器的結構與工作原理一致。 作為頻率選擇和控制的芯片,諧振器廣泛應用于各種電子產品中。聲表面波諧振器主要適用于頻率相對較高的315MHz、433MHz等頻段,應用范圍覆蓋汽車遙控、智能家居等領域。隨著未來相關領域的新增和更新需求的穩(wěn)定增長,聲表面波諧振器亦具有較好的市場前景。 二、 聲表面波濾波器的市場空間和驅動因素 1、聲表面波濾波器的市場空間 目前,濾波器是射頻前端芯片中價值量最高的細分領域。就射頻前端中價值量占比而言,濾波器約占53%,功率放大器約占33%,開關約占7%,其他約占7%。 未來,濾波器是射頻前端芯片中市場規(guī)模增長最快的細
44、分領域。根據Yole數據,2017年至2023年全球移動終端和WIFI射頻前端芯片市場規(guī)模從150億美元增長至350億美元,復合增長率為15%;2017年至2023年,全球濾波器市場規(guī)模從80億美元增長至225億美元,復合增長率為19%。 2、聲表面波濾波器市場成長的驅動因素 (1)單機聲表面波濾波器的需求量不斷提升 單機濾波器的需求量隨著通信制式升級而提升。通信技術從2G發(fā)展至5G,手機通信頻段數目從2G的4個頻段上升到5G的50多個頻段,每新增一個頻段將需要增加相應頻段的濾波器,因此頻段數量的增加將會帶動濾波器市場需求量的增長。高端4G手機的濾波器用量一般不超過40顆,目前5G手機發(fā)
45、展尚處早期,單機的濾波器用量需求超過70顆,相比4G手機單機濾波器用量提升80%甚至更多。 (2)單機聲表面波濾波器的價值量不斷提升 單機濾波器的價值量隨著產品技術升級而提升。在濾波器用量增長但手機內部空間有限的情況下,5G時代的濾波器將會趨向小型化和模組化。濾波器的升級發(fā)展將對其在芯片設計、制造和封裝測試等方面提出更高要求,從而推動單機聲表面波濾波器的價值量不斷提升。 手機通信從2G進入5G之后,手機單機濾波器價值量從0.5美元提升至12.0美元以上。未來5G手機將需要實現更復雜的功能,包括多輸入多輸出(MIMO)、智能天線技術(如波束成形或分集)、載波聚合(CA)等,濾波器的單機價值
46、量還將持續(xù)提升。 (3)聲表面波濾波器的下游應用領域越來越廣 目前聲表面波濾波器主要應用在手機的射頻前端中,并不斷向小基站、物聯網等領域快速拓展。手機是聲表面波濾波器的主要應用領域。目前聲表面波濾波器主要應用在智能手機中的通訊(2G至5G)、導航(GPS、北斗等)、WIFI等無線通訊領域。5G時代下,手機數量和通訊頻段的增加驅動聲表面波濾波器需求量的迅速增加。小基站(SmallCell)是一種小型化基站設備,具有可控性好、智能化和組網靈活等特點。小基站主要專注熱點區(qū)域的網絡覆蓋和弱覆蓋區(qū)的信號增強,保障各應用場景的網絡深度覆蓋。小基站需要使用濾波器對信號頻率進行選擇過濾,聲表面波濾波器體積
47、小、成本低,與小基站有較好的需求匹配性。伴隨5G商業(yè)化進程不斷加快,小型5G小基站建設規(guī)模將持續(xù)擴容,對聲表面波濾波器的需求也將持續(xù)增加。 物聯網(IoT,theInternetofThings)作為互聯網的延伸和擴展,能夠實現人與物、物與物之間的信息交換和通信,達到萬物相連的效果。物聯網中的設備在通訊(2G至5G)、導航、WIFI等信號的發(fā)射和接收時均需要使用聲表面波濾波器。隨著物聯網技術在汽車電子、智能家居、工控醫(yī)療等方面的普及,聲表面波濾波器需求量將得到進一步釋放。 隨著通訊技術的不斷進步,聲表面波濾波器的應用場景也將不斷拓寬。未來5G通訊將具備高速率、低延時、多連接的特點,無線通信
48、會在更多的新興領域得到應用。作為射頻前端的重要芯片,聲表面波濾波器將迎來更廣闊的市場空間。 三、 行業(yè)競爭格局 聲表面波濾波器(含雙工器)行業(yè)屬于技術密集型制造業(yè),設計開發(fā)與制造工藝難度高,目前全球聲表面波濾波器市場主要被美日企業(yè)壟斷,市場集中度高。根據Yole數據,2018年國外前五大聲表面波濾波器廠商村田、高通(RF360)、太陽誘電、思佳訊和威訊占據95%的市場份額。 中國是聲表面波濾波器的消費大國,但國產聲表面波濾波器廠商的整體實力較國外領先廠商存在一定差距,產量無法滿足國內需求,長期依賴進口。目前國際貿易摩擦加劇,聲表面波濾波器作為射頻前端的核心芯片之一,國產化加速是行業(yè)發(fā)展的
49、必然趨勢。 第五章 建筑技術方案說明 一、 項目工程設計總體要求 1、建筑結構設計力求貫徹“經濟、實用和兼顧美觀”的原則,根據工藝需要,結合當地地質條件及地需條件綜合考慮。 2、為滿足工藝生產的需要,方便操作、檢修和管理,盡量采取廠房一體化,充分考慮豎向組合,立求縮短管線,降低能耗,節(jié)約用地,減少投資。 3、為加快建設速度并為今后的技術改造留下發(fā)展空間,主廠房設計成輕鋼結構,各層主要設備的懸掛、支撐均采用鋼結構,實現輕型化,并滿足防腐防爆規(guī)范及有關規(guī)定。 二、 建設方案 (一)建筑結構及基礎設計 本期工程項目主體工程結構采用全現澆鋼筋混凝土梁板,框架結構基礎采用樁基基礎,鋼筋混
50、凝土條形基礎。 基礎工程設計:根據工程地質條件,荷載較小的建(構)筑物采用天然地基,荷載較大的建(構)筑物采用人工挖孔現灌澆柱樁。 (二)車間廠房、辦公及其它用房設計 1、車間廠房設計:采用鋼屋架結構,屋面采用彩鋼板,墻體采用彩鋼夾芯板,基礎采用鋼筋混凝土基礎。 2、辦公用房設計:采用現澆鋼筋混凝土框架結構,多孔磚非承重墻體,屋面為現澆鋼筋混凝土框架結構,基礎為鋼筋混凝土基礎。 3、其它用房設計:采用磚混結構,承重型墻體,基礎采用墻下條形基礎。 (三)墻體及墻面設計 1、墻體設計:外墻體均用標準多孔粘土磚實砌,內墻均用巖棉彩鋼板。 2、墻面設計:生產車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹
51、面,刷外墻涂料,內墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規(guī)定,框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體,磚混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實心頁巖磚。 (四)屋面防水及門窗設計 1、屋面設計:屋面采用大跨度輕鋼屋面,高分子卷材防水面層,上人屋面加裝保護層。 2、屋面防水設計:現澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。 3、門窗設計:一般建筑物門窗,采用鋁合金門窗,對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗,具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產車間,門窗設置應滿足防
52、爆泄壓的要求,玻璃應采用安全玻璃,凡防火墻上門窗均為防火門窗,參見國標圖集。 (五)樓房地面及頂棚設計 1、樓房地面設計:一般生產用房為水泥砂漿面層,局部為水磨石面層。 2、頂棚及吊頂設計:一般房間白色涂料面層。 (六)內墻及外墻設計 1、內墻面設計:一般房間為彩鋼板,控制室采用水性涂料面層,衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。 2、外墻面設計:均涂裝高級彈性外墻防水涂料。 (七)樓梯及欄桿設計 1、樓梯設計:現澆鋼筋混凝土樓梯。 2、欄桿設計:車間內部采用鋼管欄桿,其它采用不銹鋼欄桿。 (八)防火、防爆設計 嚴格遵守《建筑設計防火規(guī)范》(GB50016-2014)中相關規(guī)定,滿足設
53、備區(qū)內相關生產車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧,做到安全適用、技術先進、經濟合理。 (九)防腐設計 防腐設計以預防為主,根據生產過程中產生的介質的腐蝕性、環(huán)境條件、生產、操作、管理水平和維修條件等,因地制宜區(qū)別對待,綜合考慮防腐蝕措施。對生產影響較大的部位,危機人身安全、維修困難的部位,以及重要的承重構件等加強防護。 (十)建筑物混凝土屋面防雷保護 車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用Φ10㎜鍍鋅圓鋼做避雷帶,利用鋼柱或柱內兩根主筋作引下線,引下線的平均間距不大于十八米(第Ⅱ類防雷建筑物)或25.00米(第Ⅲ類防雷建筑物)。 (十一)防雷保護
54、措施 利用基礎內鋼筋作接地體,并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通,構成環(huán)形接地網,實測接地電阻R≤1.00Ω(共用接地系統(tǒng))。 三、 建筑工程建設指標 本期項目建筑面積75076.11㎡,其中:生產工程49503.51㎡,倉儲工程11176.17㎡,行政辦公及生活服務設施7148.80㎡,公共工程7247.63㎡。 建筑工程投資一覽表 單位:㎡、萬元 序號 工程類別 占地面積 建筑面積 投資金額 備注 1 生產工程 15373.76 49503.51 6295.66 1.1 1#生產車間 4612.13 14851.05 1888.70
55、 1.2 2#生產車間 3843.44 12375.88 1573.91 1.3 3#生產車間 3689.70 11880.84 1510.96 1.4 4#生產車間 3228.49 10395.74 1322.09 2 倉儲工程 6314.22 11176.17 923.14 2.1 1#倉庫 1894.27 3352.85 276.94 2.2 2#倉庫 1578.56 2794.04 230.78 2.3 3#倉庫 1515.41 2682.28 221.55 2.4 4#倉庫 1
56、325.99 2347.00 193.86 3 辦公生活配套 1441.29 7148.80 1085.27 3.1 行政辦公樓 936.84 4646.72 705.43 3.2 宿舍及食堂 504.45 2502.08 379.84 4 公共工程 4392.50 7247.63 787.53 輔助用房等 5 綠化工程 8046.61 145.99 綠化率17.00% 6 其他工程 11833.25 44.59 7 合計 47333.00 75076.11 9282.18 第六章 選址
57、分析 一、 項目選址原則 1、符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃,應符合當地工業(yè)項目占地使用規(guī)劃的要求,并與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)保護相一致。 2、項目選址應避開自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水源地和其它特別需要保護的敏感性目標。 3、節(jié)約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地。 4、項目選址選擇應提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產設施的建設需要。 5、項目選址應具備良好的生產基礎條件,水源、電力、運輸等生產要素供應充裕,能源供應有可靠的保障。 6、項目選址應靠近交通主干道,具備便利的交通條件,有利于原料和產成品的運輸。通訊便捷,有利于及時反饋市場信息。
58、7、地勢平緩,便于排除雨水和生產、生活廢水。 8、應與居民區(qū)及環(huán)境污染敏感點有足夠的防護距離。 二、 建設區(qū)基本情況 恩施土家族苗族自治州(簡稱恩施州)位于湖北省西南部,東連荊楚,南接瀟湘,西臨渝黔,北靠神農架,國土面積2.4萬平方公里,轄恩施、利川兩市和建始、巴東、宣恩、來鳳、咸豐、鶴峰六縣。恩施州于1983年8月19日建州,是共和國最年輕的自治州,也是湖北省唯一的少數民族自治州。 恩施州屬亞熱帶季風性山地濕潤氣候。冬少嚴寒,夏無酷暑,雨量充沛,四季分明;海拔落差大,小氣候特征明顯,垂直差異突出,一山有四季,十里不同天。境內年均氣溫16.2℃,年平均降水量1600毫米。地處武漢和重慶
59、兩大火爐之間,是最適宜人類居住的地區(qū)之一。 被稱為動植物黃金分割線的北緯30度穿越恩施州腹地,同時受秦嶺和大巴山阻隔,使這一區(qū)域免遭第四紀冰川的洗劫,成為動植物的避難所。這里動植物種類繁多,有215科、900余屬、3000余種植物和500多種陸生脊柱動物,其中有40余種植物和77種動物屬于國家級珍稀保護動植物,是華中地區(qū)重要的動植物基因庫。 少數民族與漢族在這里和睦相處,共同進步,構成了恩施民族的多樣性。恩施州是多民族居住地,有土家族、苗族、侗族、漢族、回族、蒙古族、彝族、納西族、壯族等29個民族,少數民族人口占總人口的54%。各民族習俗相互影響,文化相互交融,發(fā)展互相促進,共同組成了一個
60、團結和睦的大家庭。 展望2035年,全州綜合實力大幅躍升,經濟總量突破4000億元,力爭在2020年基礎上翻兩番,人均GDP接近全省平均水平,建成全國先進自治州。建成“富裕恩施”,現代化經濟體系基本建成,縣域經濟充滿活力,基本實現新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農業(yè)現代化。建成“綠色恩施”,重點生態(tài)功能區(qū)的價值充分彰顯,廣泛形成綠色生產生活方式,生態(tài)環(huán)境更加友好,城鎮(zhèn)靚麗宜居,農村風光秀美。建成“開放恩施”,思想觀念、營商環(huán)境、經濟結構與國際接軌,深度融入新發(fā)展格局,開放水平和開放質量全面躍升。建成“法治恩施”,治理效能全面提升,民主法治更加健全,社會公平正義彰顯,人民平等參與、平等發(fā)展權利
61、得到充分保障。建成“幸福恩施”,城鄉(xiāng)差距和居民生活水平差距顯著縮小,基本公共服務實現均等化,全州人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展,平安恩施建設達到更高水平,人民群眾獲得感、幸福感、安全感顯著增強。 三、 優(yōu)化區(qū)域布局提高新型城鎮(zhèn)化水平 全面落實主體功能區(qū)戰(zhàn)略,深度參與和服務長江經濟帶發(fā)展戰(zhàn)略,緊扣“一體化”和“高質量”兩個關鍵,主動融入“宜荊荊恩”城市群建設,加快對接成渝地區(qū)雙城經濟圈,著力構建“一核支撐、兩翼并進、全域協同”的區(qū)域發(fā)展布局,加快以人為核心的新型城鎮(zhèn)化步伐,形成推動恩施州高質量發(fā)展的板塊支撐和動力系統(tǒng)。 強化區(qū)域協同,合理配置資源,堅持塊狀組團、扇面發(fā)展,形成具有
62、恩施特色的區(qū)域發(fā)展新格局。 堅持一核支撐。推動恩施市、恩施高新區(qū)、宣恩縣合力打造州域經濟發(fā)展內核,逐步擴大對州域經濟的集聚和輻射作用。按照州域經濟龍頭定位,大力實施“強州城”戰(zhàn)略,全面提升州城城市能級和核心競爭力,更好發(fā)揮恩施市示范和引領作用。支持恩施高新區(qū)建設國家級高新區(qū),增強高端要素、綠色產業(yè)、先進功能承載能力,建成國家級承接產業(yè)轉移示范區(qū),打造州域經濟重要增長極。加快州城、恩施高新區(qū)向南延伸,宣恩縣向北對接,聚點成面、聯合發(fā)展、同向發(fā)力,以高鐵航空樞紐為依托形成空鐵臨港新區(qū)。鼓勵8縣(市)打破行政區(qū)劃界限,探索“飛地經濟”模式,實現優(yōu)勢互補、互利共贏。 強化兩翼并進。打破“一畝三分地
63、”思維,堅持塊狀組團、扇面發(fā)展,全方位融入國家、省區(qū)域發(fā)展布局。積極發(fā)揮承東啟西、連南接北的區(qū)位優(yōu)勢,依托長江、高鐵大通道,打通“建巴鶴”、“利咸來”快速通道,形成以建始縣、巴東縣、鶴峰縣為東翼和以利川市、咸豐縣、來鳳縣為西翼,打造助推恩施州高質量發(fā)展的東西兩翼。支持建始縣、巴東縣、鶴峰縣率先融入“宜荊荊恩”城市群,推動設施共聯、產業(yè)共興、生態(tài)共治、市場共建,加快一體化發(fā)展。支持利川市、咸豐縣、來鳳縣加快對接渝東南、渝東北城市群,深化產業(yè)發(fā)展對接協作、資源要素雙向流動、生態(tài)環(huán)境共建共享、改革開放互利共贏,打造恩施州開放合作的新平臺和新增長極。支持各(縣)市依托資源優(yōu)勢和產業(yè)基礎,堅持內外兼修,
64、推進錯位發(fā)展、特色發(fā)展,與州外毗鄰縣(市)共建省際協作的示范和窗口。 推進全域協同。堅持點面結合、多點發(fā)力,做實全州“一盤棋”,支持各縣(市)突破性發(fā)展縣域經濟,推動“一縣一品”、“一業(yè)一品”,打造一批特色鮮明、集中度高、關聯性強的塊狀產業(yè)集群。科學編制國土空間規(guī)劃,精準劃定“三區(qū)三線”[三區(qū)三線:根據城鎮(zhèn)空間、農業(yè)空間、生態(tài)空間三種類型的空間,分別對應劃定的城鎮(zhèn)開發(fā)邊界、永久基本農田保護紅線、生態(tài)保護紅線三條控制線。],為全州高質量發(fā)展留足空間。支持生態(tài)功能區(qū)內重點保護、區(qū)外高效開發(fā),加快形成主體功能明顯、優(yōu)勢互補、高質量發(fā)展的國土空間保護開發(fā)新格局。推進城鄉(xiāng)融合發(fā)展,提升縣城和部分發(fā)達鎮(zhèn)
65、的人口、產業(yè)、功能、要素承載能力,發(fā)揮鄉(xiāng)集鎮(zhèn)聯結城鄉(xiāng)作用,大力發(fā)展一批市場貿易型、旅游服務型等不同特色的邊界鄉(xiāng)鎮(zhèn)。支持巴東縣野三關鎮(zhèn)完善城鎮(zhèn)功能、聚集發(fā)展要素、提升承載能力,建設我州融入“宜荊荊恩”城市群的重要鏈接點和東部橋頭堡。探索地緣相近、資源相同、氣候相似的鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展跨縣(市)協作,推動“四縣五鄉(xiāng)”高山片區(qū)規(guī)劃共謀、產業(yè)共贏、要素共享、基礎共建,發(fā)展海拔經濟、氣候經濟,打造全州高山片區(qū)鄉(xiāng)村振興示范和樣板。 四、 項目選址綜合評價 項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。 第
66、七章 運營模式 一、 公司經營宗旨 公司經營國際化,股東回報最大化。 二、 公司的目標、主要職責 (一)目標 近期目標:深化企業(yè)改革,加快結構調整,優(yōu)化資源配置,加強企業(yè)管理,建立現代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強企業(yè)市場競爭力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經濟效益,完善管理制度及運營網絡。 遠期目標:探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優(yōu)化資源配置,實施多元化戰(zhàn)略,向產業(yè)集團化發(fā)展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。 (二)主要職責 1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策,在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場需求為導向,依法自主經營。 2、根據國家和地方產業(yè)政策、諧振器 行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。 3、根據國家法律、法規(guī)和諧振器 行業(yè)有關政策,優(yōu)化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區(qū)域內諧振器 行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。 4、深化企業(yè)改革
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