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內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告模板.doc

  • 資源ID:6496279       資源大?。?span id="tvhi056" class="font-tahoma">40KB        全文頁數(shù):5頁
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內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告模板.doc

內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告模板使用說明:本模板中,“”內(nèi)文字指可以根據(jù)實(shí)際情況具體化。XX部門 / XX公司20xx年內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告(模板)集團(tuán)公司/XX公司:本公司/本部門已對(duì)20XX年X月X日(以下簡(jiǎn)稱“基準(zhǔn)日”)內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)?,F(xiàn)將情況報(bào)告如下:一、 董事會(huì)或類似權(quán)力機(jī)構(gòu)聲明本公司/本部門董事會(huì)或類似權(quán)力機(jī)構(gòu)保證本報(bào)告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是:合理保證經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整,提高經(jīng)營(yíng)效率和效果,促進(jìn)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。由于內(nèi)部控制存在固有局限性,故僅能對(duì)實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)提供合理保證。二、 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作的總體情況1.公司董事會(huì)授權(quán)*部門部門名稱負(fù)責(zé)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的具體組織實(shí)施工作,對(duì)納入評(píng)價(jià)范圍的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域和單位進(jìn)行評(píng)價(jià)描述評(píng)價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)體制,一般包括評(píng)價(jià)工作組織結(jié)構(gòu)圖、主要負(fù)責(zé)人及匯報(bào)途徑等。2.公司是/否聘請(qǐng)了專業(yè)機(jī)構(gòu)中介機(jī)構(gòu)名稱提供內(nèi)部控制咨詢服務(wù);公司是/否聘請(qǐng)了專業(yè)機(jī)構(gòu)中介機(jī)構(gòu)名稱協(xié)助開展內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作;公司是/否聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱對(duì)公司內(nèi)部控制進(jìn)行獨(dú)立審計(jì)。 三、 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)范圍1.內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的范圍涵蓋了公司及其所屬單位的主要業(yè)務(wù)和事項(xiàng)列明評(píng)價(jià)范圍占公司總資產(chǎn)比例或占公司收入比例等,重點(diǎn)關(guān)注下列高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域: 列示公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果確定的內(nèi)部控制前“十大”主要風(fēng)險(xiǎn)2.納入評(píng)價(jià)范圍的單位包括: 無需羅列單位名稱,而是描述納入評(píng)價(jià)范圍單位的行業(yè)性質(zhì)、層級(jí)等3.納入評(píng)價(jià)范圍的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)包括(根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)流程和管理事項(xiàng)描述):上述業(yè)務(wù)和事項(xiàng)的內(nèi)部控制涵蓋了公司經(jīng)營(yíng)管理的主要方面,不存在重大遺漏。4.(如存在重大遺漏)公司本年度未能對(duì)以下構(gòu)成內(nèi)部控制重要方面的單位或業(yè)務(wù)(事項(xiàng))進(jìn)行內(nèi)部控制評(píng)價(jià): 逐條說明未納入評(píng)價(jià)范圍的重要單位或業(yè)務(wù)(事項(xiàng)),包括單位或業(yè)務(wù)(事項(xiàng))描述、未納入的原因、對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)完整性產(chǎn)生的重大影響等四、 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的程序和方法本公司/本部門內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作遵循中國(guó)集團(tuán)公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理辦法(試行)規(guī)定的程序執(zhí)行。自我評(píng)價(jià)過程中,我們采用了個(gè)別訪談、調(diào)查問題、專題討論、穿行測(cè)試、實(shí)地查驗(yàn)、抽樣和比較分析等適當(dāng)方法,廣泛收集了本公司/本部門內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和運(yùn)行是否有效的證據(jù),如實(shí)填寫了內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作底稿。五、 內(nèi)部控制缺陷及其認(rèn)定情況1.缺陷認(rèn)定依據(jù):本公司/本部門根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指引、中國(guó)大唐集團(tuán)公司內(nèi)部控制管理辦法(試行)、中國(guó)大唐集團(tuán)公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理辦法(試行)、中國(guó)大唐集團(tuán)公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)等規(guī)定的缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合公司具體情況,判斷在本次評(píng)價(jià)過程中、日常監(jiān)督和專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的主要缺陷或不足。2.缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn):描述公司內(nèi)部控制缺陷的定性及定量標(biāo)準(zhǔn)3.主要缺陷或不足如下:根據(jù)上述認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督情況,我們發(fā)現(xiàn)報(bào)告期內(nèi)存在數(shù)量個(gè)缺陷,其中重大缺陷數(shù)量個(gè),重要缺陷數(shù)量個(gè)。重大缺陷分別為:對(duì)重大缺陷進(jìn)行描述,并說明其對(duì)實(shí)現(xiàn)相關(guān)控制目標(biāo)的影響程度。六、 內(nèi)部控制缺陷的整改情況針對(duì)報(bào)告期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷(含上一期間未完成整改的內(nèi)部控制缺陷),公司采取了相應(yīng)的整改措施描述整改措施的具體內(nèi)容和實(shí)際效果。對(duì)于整改完成的重大缺陷,公司有足夠的測(cè)試樣本顯示,與重大缺陷描述該重大缺陷相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)且運(yùn)行有效(運(yùn)行有效的結(jié)論需提供90天內(nèi)有效運(yùn)行的證據(jù))。經(jīng)過整改,公司在報(bào)告期末仍存在數(shù)量個(gè)缺陷,其中重大缺陷數(shù)量個(gè),重要缺陷數(shù)量個(gè)。重大缺陷分別為:對(duì)重大缺陷進(jìn)行描述。針對(duì)報(bào)告期末未完成整改的重大缺陷,公司擬進(jìn)一步采取相應(yīng)措施加以整改描述整改措施的具體內(nèi)容及預(yù)期達(dá)到的效果。 七、 內(nèi)部控制有效性的結(jié)論公司已經(jīng)根據(jù)基本規(guī)范、評(píng)價(jià)指引及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求,對(duì)公司截至20xx年12月31日的內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行的有效性進(jìn)行了自我評(píng)價(jià)。(存在重大缺陷的情形)報(bào)告期內(nèi),公司在內(nèi)部控制設(shè)計(jì)與運(yùn)行方面存在尚未完成整改的重大缺陷描述該缺陷的性質(zhì)及其對(duì)實(shí)現(xiàn)相關(guān)控制目標(biāo)的影響程度。由于存在上述缺陷,可能會(huì)給公司未來生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)描述該風(fēng)險(xiǎn)。(不存在重大缺陷的情形)報(bào)告期內(nèi),公司對(duì)納入評(píng)價(jià)范圍的業(yè)務(wù)與事項(xiàng)均已建立了內(nèi)部控制,并得以有效執(zhí)行,達(dá)到了公司內(nèi)部控制的目標(biāo),不存在重大缺陷。自內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)出日之間是/否發(fā)生對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)論產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的內(nèi)部控制的重大變化。如存在,描述該事項(xiàng)對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)論的影響及董事會(huì)擬采取的應(yīng)對(duì)措施。我們注意到,內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、競(jìng)爭(zhēng)狀況和風(fēng)險(xiǎn)水平等相適應(yīng),并隨著情況的變化及時(shí)加以調(diào)整。簡(jiǎn)要描述下一年度內(nèi)部控制工作計(jì)劃未來期間,公司將繼續(xù)完善內(nèi)部控制制度,規(guī)范內(nèi)部控制制度執(zhí)行,強(qiáng)化內(nèi)部控制監(jiān)督檢查,促進(jìn)公司健康、可持續(xù)發(fā)展。董事長(zhǎng)或類似權(quán)力機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:(簽名)XX公司/ XX部門20XX年XX月XX日

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