人力資源規(guī)劃基本概念.ppt
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人力資源規(guī)劃講解 一 人力資源規(guī)劃基本概念二 人力資源規(guī)劃框架三 制定世聯(lián)人力資源規(guī)劃的目的四 制定世聯(lián)人力資源規(guī)劃的目標五 集團現(xiàn)有人力資源情況及分析六 明年人員預算目標和現(xiàn)有人員之差異七 制定世聯(lián)人力資源規(guī)劃的原則八 人員預算表格九 編制人員預算的說明十 編制人員預算的流程和說明 一 人力資源規(guī)劃基本概念 1 人力資源規(guī)劃 人力規(guī)劃是對未來人員的需求和供給之間可能差異的分析 在預測未來的組織任務和環(huán)境對組織要求以及為完成這些任務和滿足這些要求而提供人員的管理過程 實質上就是在保持組織與員工個人利益相平衡的條件下 使組織擁有與工作任務相稱的人力 2 人力資源規(guī)劃分類 按時間 中長期規(guī)劃 年度計劃 季度規(guī)劃 按范圍 公司總體規(guī)劃 部門規(guī)劃 人力資源規(guī)劃基本概念 3 人力資源規(guī)劃的內容完整的人力資源規(guī)劃包括 1 人員增長計劃2 人員補充計劃3 培訓開發(fā)計劃4 人員晉升計劃5 調配計劃 二 人力資源規(guī)劃框架 三 世聯(lián)人力資源規(guī)劃的目的 牽引公司各部門通盤考慮人力資源狀況加強明年公司人力資源合理配置 提高公司用人的計劃性 增強人力資源的利用效率 四 制定人力資源規(guī)劃的目標 1 根據(jù)公司董事會確定的明年的銷售目標 按照人均月單產1 5萬的目標 以及單產1 8萬的挑戰(zhàn)目標 制定本規(guī)劃 2 按照人均月1 5萬的必須完成的目標計算 則明年集團總人數(shù)為574人 其中 深圳公司為472人 北京公司71人 廣州公司20人 武漢公司11人 3 按照人均月1 8萬的挑戰(zhàn)目標計算 明年集團總人數(shù)將控制在477人 其中 深圳公司394人 北京公司59人 廣州公司16人 武漢公司9人 4 香港和上海暫不進行人員的預算工作 2003年人力資源規(guī)劃的目標 五 集團現(xiàn)有人員情況 現(xiàn)有人員情況分析 1 從以上數(shù)據(jù)和圖表分析 集團各公司的人員增長主要集中在6月份至9月份 在制定人員規(guī)劃時 這一時段是需要重點關注和考慮的 2 集團今年新增加人員337人 較年初增加94 4 其中各公司代理部增加新人267人 含深圳策劃部新增人員 占總數(shù)的79 可見各公司各部門在制定明年的人員規(guī)劃時 要特別考慮是否還需要新增代理部人員 是否可以由今年新增的人員補充明年新增業(yè)務的需要 六 明年人員規(guī)劃和現(xiàn)有人員之差異 差異分析 1 按照人均1 5萬的規(guī)劃分析 集團明年底人數(shù)須控制在574人的范圍內 現(xiàn)有人數(shù)為555人 按照年20 的離職率計算 現(xiàn)有人數(shù)到明年十月份將只有444人 通過此數(shù)據(jù)分析 明年可以增加新人130人 凈增加20人左右 2 按照人均每月1 8萬的挑戰(zhàn)目標制定人員規(guī)劃 則目前現(xiàn)有人員數(shù)量已經超過預算的控制人數(shù) 可見明年全年都需要進行優(yōu)化和整合的工作 而不再凈增加人員 3 根據(jù)以上情況分析 各公司以及各部門在制定明年人員規(guī)劃的工作中 重點要考慮的是如何減少不合格的人員 優(yōu)化本部門乃至整個集團的人員結構 而非增加人員 七 制定人力資源部規(guī)劃的原則 1 根據(jù)公司董事會的會議精神 以及明年的人均目標 明年將不再凈增加人員 2 根據(jù)集團人力資源部出臺的指導說明書進行編制 3 自上而下層層指導和自下而上層層評審相結合原則 4 基于業(yè)務目標需求 保證重點領域 重點業(yè)務原則 5 根據(jù)可行性原則 通盤考慮人力資源供求總量以及時間相匹配的原則 6 必須考慮人均效率提高的原則 7 實事求是原則8 根據(jù)人員歷史數(shù)據(jù)和現(xiàn)狀分析原則 八 人員預算表格 九 編制人員預算的說明 1 年度人員編制數(shù)據(jù) 指根據(jù)公司全年度經營計劃和工作需要而須配置的人員數(shù)量 2 此表所填數(shù)據(jù)系指部門各崗位人員全年計劃編制數(shù)據(jù) 而非全年招聘人員數(shù)據(jù) 3 進行人員編制預測時僅考慮須完成部門年度任務 并在正常工作效率條件下不同崗位所需配置的人數(shù) 無需考慮儲備人數(shù) 人員調配 調動 晉升 外派等 離職率 淘汰率等因素 人力資源部在做年度招聘計劃時會考慮上述因素并據(jù)此將各部門的編制數(shù)據(jù)轉換為年度計劃招聘人數(shù) 4 在將年度業(yè)績任務轉換為人員計劃編制時 須考慮如下因素 以代理部為例 編制人員預算需要考慮的因素 1 成本因素 年度計劃完成創(chuàng)收額 部門整體人均創(chuàng)收額項目因素 年度內不同時期 建議以季度為單位粗估 項目總數(shù)量 項目運作進度 新盤 中期盤和尾盤數(shù)量及各自所占比例 參考客戶部今年項目整體分布分析數(shù)據(jù) 項目增長比例等 及項目談判動向 項目正常情況下配置人數(shù) 編制人員預算需要考慮的因素 2 功能塊搭配因素 職能部門人員與一線業(yè)務人員之間的比例 上下級管理幅度 如一個區(qū)域經理正常情況下管理幾個項目經理 不同崗位配置比例 如一個項目正常情況下配置策劃人員 銷售人員數(shù)量等 其它因素 組織結構的調整 整體誤差率建議值 1 2 突發(fā)因素等 十 操作流程 流程說明 人力資源部根據(jù)公司2003年度經營計劃制訂人員規(guī)劃指導書 經董事會審批同意后正式下發(fā)到各業(yè)務部門 作為部門2003年度人員預算的指導說明書 同時下發(fā)給各公司各部門人員預算編制表格及相關的人員歷史數(shù)據(jù) 人力資源部對參加人員預算的相關人員進行培訓 幫助業(yè)務部門掌握預算實操方法 業(yè)務部門根據(jù)部門經營目標制訂人員預算 在12月6日前提交到人力資源部 人力資源部根據(jù)公司整體經營計劃對業(yè)務部門預算進行匯總平衡 并同業(yè)務部門溝通確認 最后報董事會審批 并進行評審 人力資源部將根據(jù)人均月1 5萬和人均月1 8萬兩種情況進行整合 統(tǒng)一 人力資源部根據(jù)董事會評審通過后的結果制定整體人員招聘調配離職計劃- 配套講稿:
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