進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 情況說明
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進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 情況說明
情況說明*國(guó)家稅務(wù)局*稅務(wù)分局:茲*有限公司(以下簡(jiǎn)稱本公司),位于*(地址),經(jīng)市工商行政管理局批準(zhǔn)于*年*月*日成立, *年*月*日辦理稅務(wù)登記,納稅編碼為*,經(jīng)營(yíng)范圍:電子產(chǎn)品、五金制品。于*年*月*日認(rèn)定為增值稅一般納稅人。本公司與*有限公司(以下簡(jiǎn)稱*公司)開業(yè)以來(lái)都有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)往來(lái),雙方建立了友好的協(xié)作關(guān)系,來(lái)函此筆業(yè)務(wù)由我司采購(gòu)員*向*公司業(yè)務(wù)*分別*次通過傳真簽定采購(gòu)訂單。第1次于*年*月*日簽定采購(gòu)訂單,訂購(gòu)單號(hào)為*,貨物名稱為*,規(guī)格*,訂購(gòu)數(shù)量為*,含稅金額為*元,交貨日期:*。第二次于*年*月*日簽定采購(gòu)訂單,訂購(gòu)單號(hào)為*,規(guī)格*,訂購(gòu)數(shù)量為*,含稅金額為*元,交貨日期:*。根據(jù)我司要求,*公司委派*業(yè)務(wù)分別于*年*月*日(送貨單號(hào)為*)、*年*月*日(送貨單號(hào)為*)、把貨物運(yùn)到我司倉(cāng)庫(kù),貨物名稱:*,規(guī)格型號(hào)*,合計(jì)數(shù)量:*。以上貨物由我司收貨員*簽收,運(yùn)費(fèi)由*公司承擔(dān)。上述*筆業(yè)務(wù)*公司于*年*月*日開出增值稅專用發(fā)票給我司,發(fā)票號(hào)碼為*、開票日期*、金額*、稅額*、價(jià)稅合計(jì)*,(與訂購(gòu)單金額及送貨單品名數(shù)量一致)。根據(jù)采購(gòu)訂單要求,結(jié)算方式為月結(jié)*天,所以貨款我司尚未支付給*公司,我司已在*年*月向*國(guó)稅局認(rèn)證抵扣。 在*年*月*日接到稅務(wù)局通知*公司把發(fā)票(號(hào)碼)作廢了,我公司財(cái)務(wù)員*馬上聯(lián)系對(duì)方財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人*進(jìn)行詢問,要求重開具發(fā)票,并對(duì)作廢發(fā)票作出解釋,對(duì)方解釋原來(lái)財(cái)務(wù)人員操作錯(cuò)誤不小心把發(fā)票作廢了,經(jīng)過雙方協(xié)商同意,重新開具發(fā)票。我司對(duì)已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票(號(hào)碼)進(jìn)項(xiàng)稅額*元,在*年*月*日做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。特此說明。以上情況屬實(shí),如有不實(shí)愿承擔(dān)法律責(zé)任。 申請(qǐng)單位:*有限公司 日期: * 法人簽字: