采購管理制度
《采購管理制度》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《采購管理制度(7頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
精選資料 采購管理制度 核 準(zhǔn) 審 核 制 訂 第一章 總則………………………………………………3 第二章 采購管理紀(jì)律……………………………………3 第三章 物料采購申報(bào)與審批……………………………3 第四章 供應(yīng)商選擇………………………………………4 第五章 采購合同的簽訂…………………………………4 第六章 物料采購…………………………………………5 第七章 物料零星采購、緊急采購………………………5 第八章 采購跟蹤…………………………………………5 第九章 退貨處理…………………………………………6 第十章 付款………………………………………………6 第十一章 附則………………………………………………6 第一章 總則 1、目的 為了規(guī)范采購行為,加強(qiáng)對采購活動的管理與監(jiān)督,保障采購質(zhì)量與采購物料及時供給,達(dá)到合理降低公司采購成本,提高產(chǎn)品體格競爭力,特制訂本制度。 2、適用范圍 適用于本公司對采購活動進(jìn)行控制 第二章 采購管理紀(jì)律 1、嚴(yán)潔自律,嚴(yán)守工作紀(jì)律,不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請 2、嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程、按流程辦事。 3、及時按質(zhì)按量地采購到所需物品。 4、嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評價、以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量。 5、在訂貨、采購工作中實(shí)行“貨比三家”的原則,詢價后按核準(zhǔn)的要求進(jìn)行采購作業(yè),不得私自訂購、盲目進(jìn)貨和擅自提高進(jìn)價。 6、處理好與供應(yīng)商的關(guān)系,幫助供應(yīng)商解決一定的問題。 7、做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作。 8、在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本。 9、所有采購,必須事前獲得批準(zhǔn)。 第三章 物料采購申報(bào)與審批 1、原材料的申購: 采購需求計(jì)劃應(yīng)包括:采購物資的種類、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、交期等要求。 1.1采購計(jì)劃:采購部門根據(jù)生產(chǎn)管制定的生產(chǎn)計(jì)劃和內(nèi)銷制定的銷售計(jì)劃編制原材料需求計(jì)劃,結(jié)合目前的訂單情況制定《原材料采購計(jì)劃》,交總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 1.2庫存原材料低于或即將低于安全存量時,生管下達(dá)《請購單》注明物料品名,規(guī)格,數(shù)量,需用日期及其注意事項(xiàng)等經(jīng)批準(zhǔn)送到采購。 2、其它物料(五金、工具及零備件模具、機(jī)器設(shè)備或檢驗(yàn)設(shè)備、包裝材料、化學(xué)品等)的申購: 倉庫員按照《安全庫存量》當(dāng)貨品無存貨或或存貨不足時,下達(dá)《請購單》注明物料品名,規(guī)格,數(shù)量,需用日期及其注意事項(xiàng)等經(jīng)批準(zhǔn)送到采購。 第四章 供應(yīng)的選擇 1、供方的選擇原則 1.1采購物資供方的建立應(yīng)遵循就近、質(zhì)優(yōu)、價廉的原則,并滿足以下條件 1.1.1企業(yè)必須有法人資格營業(yè)執(zhí)照,具備相應(yīng)生產(chǎn)能力和合作愿望 1.1.2具有保證產(chǎn)品質(zhì)量的技術(shù)、設(shè)備、管理能力和檢測手段 1.2.3已經(jīng)取得質(zhì)量管理體系認(rèn)證的企業(yè)已連續(xù)多年供貨、質(zhì)量和信譽(yù)程度等質(zhì)量記錄證實(shí)其質(zhì)量穩(wěn)定,有供貨能力的企業(yè) 2、供應(yīng)商評價: 2.1根據(jù)供應(yīng)商能力或質(zhì)量體系情況進(jìn)行評價。 2.2對比類似產(chǎn)品的試驗(yàn)結(jié)果。 2.3根據(jù)供方的質(zhì)量保證證據(jù),如質(zhì)量認(rèn)證、生產(chǎn)許可證、監(jiān)督抽查結(jié)果等。 3、合格供方的控制 3.1建立檔案:產(chǎn)品應(yīng)建立合格供方檔案,包括:年度合格供方名錄、評價記錄、評價報(bào)告,年度進(jìn)貨的數(shù)量和質(zhì)量記錄、質(zhì)量問題反饋記錄。 3.2及時反饋質(zhì)量信息:采購部應(yīng)及時與供方溝通信息,反饋情況,必要時定期對供方進(jìn)行質(zhì)保能力和供貨能力的考察,考察時作好記錄. 3.3供方的變更:當(dāng)供方的供貨的質(zhì)量情況不能滿足要求時,選擇更換供應(yīng)商。 第五章 采購合同的簽訂 1、 合同價格的確認(rèn) 1.1主要原材料的采購均需簽訂采購合同,采購部門接收備選供應(yīng)商的報(bào)價,進(jìn)行價格核算,并與市場同類物資價格對比。 1.2對比三家,相同的品質(zhì)情況下,以單價低作為下單供應(yīng)商,報(bào)以《報(bào)價單》為準(zhǔn)。 2、 合同條款的確定 采購部門根據(jù)公司合同管理制度的相關(guān)規(guī)定與對方簽訂合同,合同內(nèi)容應(yīng)包括采購的種類、價格或者價格確定方式、付款方式、付款進(jìn)度、合同有效期、違約賠償?shù)葪l款。 價格確定方式、付款方式等相關(guān)合同條款的談判由采購經(jīng)理組織談判小組進(jìn)行,采購合同的條款談判過程及結(jié)果還需整理形成會談記錄,參與談判人員會簽留檔。 3、 合同的審批與簽訂 3.1公司主要原材料的采購合同的價格和條款由采購經(jīng)理審批并簽訂合同,其他采購合同的價格和條款可由采購經(jīng)理授權(quán)簽訂合同。合同簽訂后,采購部門將相關(guān)資料備份一份移交給財(cái)務(wù)部。 4、合同的修改 4.1若合同需要修改,由采購部門與供應(yīng)商協(xié)商后提出申請,主要原材料及合同采購采購合同報(bào)采購經(jīng)理審批后進(jìn)行修改,其他采購合同的修改可由采購經(jīng)理授權(quán)。 5、合同管理 5.1采購合同的日常管理嚴(yán)格遵照公司的合同管理制度執(zhí)行。所有簽訂的采購合同由采購部門妥善保管,并將合同副本交財(cái)務(wù)部留底備案。 第六章 物料采購 1、所有原材料及的物料采購都必須簽訂的采購合同。 2、對于其它輔料(設(shè)備零件、文具用品)由采購員從合格供應(yīng)商中選擇兩到三家進(jìn)行比價,初步確定供應(yīng)商。比價結(jié)果交副總審核,如價格等無異常情況,審核后下訂單,確認(rèn)后的訂單發(fā)送給供應(yīng)商簽字確認(rèn),收到經(jīng)供應(yīng)商簽字確認(rèn)后的訂單后,通知供應(yīng)商發(fā)貨。 第七章 物料零星采購、緊急采購 1、需求部門提出零星采購、緊急采購申請單,詳細(xì)說明需求理由,由需求部門審核后交相應(yīng)權(quán)限人審批。零星采購、緊急采購由副總簽核。 2、 采購部門在收到審批后的申請單后,尋找合適供應(yīng)商,并進(jìn)行詢價比較,緊急采購不需要簽訂采購合同,由副總負(fù)責(zé)確定供應(yīng)商后執(zhí)行采購。 3、 緊急采購一般應(yīng)在24小時內(nèi)完成。 第八章 采購跟蹤 1、為確保供方交貨準(zhǔn)時,采購部門應(yīng)時常關(guān)注所有采購訂貨情況記錄并跟催到位。 2、對需要進(jìn)行定期評估考核的供方,供方管理部應(yīng)將相應(yīng)的跟催狀況及時記錄在該供方的檔案資料中。 3、采購物資因故不能或可能無法按時采購到貨時,采購部門應(yīng)及時通知各計(jì)劃部,以便其及時采取其它對策。 第九章 退貨處理 1、 對于進(jìn)貨檢驗(yàn)質(zhì)量不合格貨物由品保部出具貨物不合格單據(jù)和質(zhì)檢報(bào)告,通知倉庫由倉管員負(fù)責(zé)開具退貨單并附質(zhì)檢報(bào)告,交采購部門處理。 2、對于數(shù)量不合格貨物由品質(zhì)部開具質(zhì)檢報(bào)告提交采購部門處理。 3、退貨必須附檢驗(yàn)報(bào)告。對于退貨的物料,由物料管制中心開具退貨單,及時辦理退貨事宜。退貨單一式四份,一份存?zhèn)}庫,一份采購部門,一份財(cái)務(wù)部,一份交供應(yīng)商,退貨交回供應(yīng)商后需由供應(yīng)商在退貨單上簽字確認(rèn)。 第十章 付款 1、在物料入庫時,倉管員應(yīng)將相關(guān)訂單和合同核對無誤后附入庫單和收料通知單及時送財(cái)務(wù)部。 2、公司采購部門和財(cái)務(wù)部門嚴(yán)格按合同規(guī)定和公司相關(guān)制度進(jìn)行付款。財(cái)務(wù)部根據(jù)公司《財(cái)務(wù)報(bào)賬及支付審批制度》的相關(guān)規(guī)定對采購業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。 3、應(yīng)付帳款在入賬前需由獨(dú)立第三人進(jìn)行復(fù)核。財(cái)務(wù)部應(yīng)定期制作應(yīng)付賬款清單,交采購部門使其了解付款進(jìn)度。應(yīng)付賬款的支付根據(jù)合同的約定進(jìn)行,需付款時由采購部門填制支票申請單附合同、發(fā)票等相關(guān)資料交采購總監(jiān)審核后交總經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)部復(fù)核審批后的支票申請單及相關(guān)資料后進(jìn)行付款和賬務(wù)處理。 4、 付出定金或預(yù)付款時,由采購部門填制支票申請單附合同、發(fā)票等相關(guān)資料交總經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)部復(fù)核審批后的支票申請單及相關(guān)資料后進(jìn)行付款和賬務(wù)處理。預(yù)付款必須獲得由對方開具的正式發(fā)票。 5、 對帶款提貨和貨到付款的,由采購部門填制支票申請單附合同、發(fā)票等相關(guān)資料交總經(jīng)理審批,財(cái)務(wù)部復(fù)核審批后的支票申請單及相關(guān)資料后進(jìn)行付款和賬務(wù)處理。嚴(yán)禁攜帶空白支票進(jìn)行帶款提貨作業(yè)。 第十一章 附則 1、本手冊最終解釋權(quán)歸寧波旭耀光電科技有限公司物控部。 2、本手冊經(jīng)公司核準(zhǔn),自2011年9 月 1日公布施行。 THANKS !!! 致力為企業(yè)和個人提供合同協(xié)議,策劃案計(jì)劃書,學(xué)習(xí)課件等等 打造全網(wǎng)一站式需求 歡迎您的下載,資料僅供參考 可修改編輯- 1.請仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對于不預(yù)覽、不比對內(nèi)容而直接下載帶來的問題本站不予受理。
- 2.下載的文檔,不會出現(xiàn)我們的網(wǎng)址水印。
- 3、該文檔所得收入(下載+內(nèi)容+預(yù)覽)歸上傳者、原創(chuàng)作者;如果您是本文檔原作者,請點(diǎn)此認(rèn)領(lǐng)!既往收益都?xì)w您。
下載文檔到電腦,查找使用更方便
15 積分
下載 |
- 配套講稿:
如PPT文件的首頁顯示word圖標(biāo),表示該P(yáng)PT已包含配套word講稿。雙擊word圖標(biāo)可打開word文檔。
- 特殊限制:
部分文檔作品中含有的國旗、國徽等圖片,僅作為作品整體效果示例展示,禁止商用。設(shè)計(jì)者僅對作品中獨(dú)創(chuàng)性部分享有著作權(quán)。
- 關(guān) 鍵 詞:
- 采購 管理制度
鏈接地址:http://ioszen.com/p-11426259.html